你好;? ?是 實繳的金額/ 不含稅營業(yè)收入? ? ;實繳金額包括預(yù)交的 %2B本期實際繳納的金額? ?
老師好,不含稅收入5600萬增值稅稅負(fù)率5%,應(yīng)交增值稅是28萬,對嗎
稅負(fù)率是=應(yīng)交的增值稅/不含稅的收入,還是。要乘以100%嗎?
已知增值稅的稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/收入,那么知道了稅負(fù)率,收入,怎么算應(yīng)交增值稅呢?公式是怎么的?
老師,增值稅負(fù)稅率等于當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷ 不含稅收入×100%。那這個預(yù)繳的增值稅算不算呢
增值稅負(fù)稅率是(已預(yù)繳的增值稅+本月應(yīng)交增值稅)÷不含稅收入×100%嗎
老師,請問小規(guī)模裝修行業(yè)的營業(yè)成本占營業(yè)收入的比列多少為好,或者說是毛利率是多少?
認(rèn)證抵扣進(jìn)項,做賬的時候,憑證后面附什么資料,還有裝訂認(rèn)證抵扣時附什么資料
小企業(yè)會計準(zhǔn)則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務(wù)發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務(wù)報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務(wù)報酬了,稅務(wù)上還會不會有風(fēng)險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
那就是已預(yù)繳的加上本期實際應(yīng)交的了
那我這個說法也沒錯吧,實繳金額就是我說的這樣吧
你好;? ? ? 應(yīng)交的? ?還可能去 抵扣了進(jìn)項稅部分的金額哈 ;? ?所以要看實繳的金額 哈? ?