同學你好 按照原先錯誤的金額計提,2月再紅沖
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發數申報個稅工資,都是按每月計提數來申報的工資。關鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發,有錢時候就多發,沒錢時就少發或不發。我計提和發放經常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發,有時候發一兩萬,有時候發兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數對上就行嗎?但是非居民在個稅系統里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調整啊? 謝謝老師。
請問2021年1月15號申報個稅時是按照12月實際發放數據申報的,也就是11月計提的工資數,依次類推,后面每個月都是這樣申報的,截止到本月都是這樣申報的,但是12月的申報數據里面有些員工的工資實際沒有發放,要本月一起發放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報個稅的時候我應該怎么申報呢?如果兩個月的工資合并在一起申報的話,個稅就多了,應該怎么處理呢?
老師,我做賬務處理的時候,我按申報了多少個稅就計提了多少應付職工薪酬,沒有按當月的工資當月計提,比如現在稅款所屬期是6月,我申報了員工6月的收入,員工6月發的是5月工資,我做賬務處理的時候就直接在6月份計提5月的工資,然后又接著做了一筆發放,這樣做有問題嗎,我 應該如何調整回正確的
關于個稅請教老師幾個問題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計提了一個月的工資,但是當月沒有發放 1.那么我2月份申報個稅時是零申報還是不申報呢? 2.這個工資4月份才支付,那個稅系統里人員要怎么操作呢,按非正常申報嗎? 3.實際操作中如果好幾個月不開支,是零申報還是按應發工資金額先申報比較好呢? 請老師仔細說說,如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
1月一位員工工資多發放了,2月員工能將多收的工資退回來公司賬上。 咨詢了稅務局,申報1月個稅時能按照正確的申報(15日申報期截止)。 請問,1月賬務處理時,是按照原先錯誤的金額計提,2月再紅沖嗎? 還是直接按照正確的金額計提呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
個稅是按照錯誤的計提,按照正確的申報和繳納嗎?
同學你好 對的 可以這樣
2月做繳納個稅的賬時,再紅沖多計提的部分,是這樣嗎?
同學你好 對的 是這樣的