你好,最好不要說我,你這樣的話,你沒有原材料的發票,你這個原材料是買來自己需要加工銷售產品的。
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
不是自己加工的,就是對方來現場做的網絡敷設,算勞務費可以嗎?款打給了他個人賬戶,不是維修部賬戶,票是維修部開的,他這樣是算個體戶嗎?可以這樣打款嗎?
你好,你開出去的發票怎么開?
我方是施工方啊,我開票給甲方是工程款。我方叫人來做工程的網絡敷設啊
這是我方收到的工人做網咯敷設開來的發票
你好,那應該是對方給你開勞務費,給你開材料的或者勞務費的都可以,這個維修的不好用。
個體戶的可以打給個人,因為個體戶他沒有必須開公戶。
對方如果開材料或者勞務票是不是要去代開發票?他自己開的維修部只有這個通用機打發票
好,他個體戶沒有這個經營范圍嗎?如果沒有的話,問一下稅務局那邊偶然業務允許他自己開發票吧,如果允許的話就可以,不允許的話就個人給你開。
哦,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快