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去年12月暫估 借 主營業務成本 貸 應付賬款暫估 現在1月進貨發票回來了 但是比暫估的金額小,現在咋處理?

2023-02-07 19:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-07 19:47

借應付賬款,貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整,貸應付賬款 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,

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2023-02-07
借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-供應商
或者先沖銷原有分錄,再重新做分錄
2023-02-07
你好 先沖銷暫估 借;應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調整—主營業務成本 然后根據發票入賬 借:以前年度損益調整—主營業務成本,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-02-05
您好,就是這樣沖的,因為我們在12月計提了,暫估的金額和發票金額差異不大,差異影響本年是沒有關系 的,這是允許的,財務有個重大性原則
2025-01-03
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