借應付賬款貸以前年度損益調整。
老師,我9月暫估了成本,分錄是借:主營業務成本-暫估 貸 :應付賬款-暫估 ,現在10月回了部分成本票,分錄該怎么寫呢
老師請問一下,我之前暫估成本,會計分錄,借:主營業務成本,暫估成本, 貸:應付賬款,暫估成本, 現在不暫估成本,轉換成收入,老師這個分錄怎么做。
我們公司暫估工程成本,如果這個工程是我們主營業務,是不是借:主營業務成本-暫估 貸:應付賬款-暫估,這樣做對不對,如果不是主營業務,借:其他業務成本-暫估 貸:其他應付款-暫估
去年暫估的成本20萬,現在2023年發票來了,分錄怎么寫?當時暫估借:主營業務成本 貸應付賬款暫估
老師,22年暫估了成本,現在他成本找不到,我不給他暫估了,我原來的登錄是借:主營業務成本,貸:應付賬款暫估,,我現在不暫估了怎么弄
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
沒有這個科目老師
用利潤分配未分配利潤。
具體咋做呢老師
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
我這樣做了后,怎么利潤表沒有變動老師
它本來就不影響今年的利潤。
那這樣算下來還是不用交稅老師,按理說應該要交稅啊
調增之后利潤是多少?
利潤有50萬
50萬乘以2.5%減去季度預繳,按照這個來交稅。 之前年度沒有虧損的
我能不能把之前3月份的暫估否刪掉
可以的,但是你申報給稅務局的財務報表需要修改。
每個季度都要修改是嗎老師
對的對的,對的對的對的。