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老師您好,請教您個問題,我們公司是做產品研發的,是高企,有單獨設立研發輔助賬,然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多,實際發放3萬多,還有3萬多是4個研發人員的工資是沒有發,每個月計提,2021合計計提了1-12月未發金額是35萬,然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發放完,因為我們要研發加計扣除的。那現在關鍵問題是我4月份這筆計提的費用發了,我會計賬上要怎么做呢,第一次遇到這種問題,我不知道要怎么處理,麻煩老師指導一下,謝謝。
老師,我公司11月15日十月份交稅個稅1107.42元。然后我公司在12月15日發放十月份工資,才發現工資表里個稅是1196.35元。查了原因,是因為先上了系統報稅,后來又增加了某個人的工資總額。才發生了這種情況。老師,這兩筆數據的差額是88.93元。這項業務怎么做分錄?
老師,我公司11月15日交納10月份個稅是1107.42元,然后我公司在12月15日發放10月份工資,才發現工資表里個稅是1196.35元。查了原因,是因為先上報了系統報稅,后來又增加了某些人的工資總額,才發生這種情況。這兩筆數據的差額是88.93元。老師,這筆業務怎么處理?分錄怎么寫?
我是一家運輸公司內賬會計,一般納稅人。我公司11月15日交納10月份個稅是1107.42元,然后我公司在12月15日發放1θ月份工資,才發現工資表里個稅是1196.35元。查了原因,是因為先上扱系統報稅,后來又增加了某個人的工資總額。才發生了這種情況。這筆數據的差額是88.93元,怎么處理,怎么寫完整分錄?請教一下謝謝!
老師,有個問題,就是,這個月14號申報個稅的時候,由于未考慮專項附加扣除,所以公司就多繳納了個稅。15號的時候,讓員工重新自己在個稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報。14號那天扣款1154.6,15號更正申報的金額是851.69。那現在就涉及到退個稅的問題和公司多支付個稅。因為退稅是退到員工個人卡上。由于申報個稅的時候,1月工資還沒發放,所以我們就從這幾個員工的應發工資部分,其他應扣款里面來扣除多支付的這部分個稅金額。但是,關于賬務處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應該怎么改?我的這筆發放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區的個稅金額合計就是14號扣款的1154.6這個金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個稅部分從他們幾個的其他應扣款里面扣了再發放的。這個賬我該怎么調一下?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
你好?可以更正申報表或者在下個月申報的時候匯總一起申報,還可以當月主動去稅務機關進行更正,不會影響到日常經營。? 分錄借應付工資 貸 應交稅費-個稅
這種現象是想當于少交了個稅88.93元,那個司機己經走了,沒在這干了,我可以做營業外收入嗎?
你好 司機雖然走了 但是個稅的金額應該扣了吧 這屬于應付職工薪酬? 如果不想交稅可以沖管理費用
我不想交了,怎么沖管理費用?教下,謝謝
你好 看你賬面之前有沒有計提過1196.35的個稅 如果計提過分錄應該是借:管理費用1196.35? 貸 應付工資1196.35 借應付工資1196.35? 貸 應交稅費 個稅1196.35 沖減的話 借:管理費用-88.93? 貸 應付工資-88.93 借應付工資-88.93? 貸 應交稅費 個稅-88.93
我是在12月發放時,就當時計提,當時發放的。這應該算是計提了吧。
你好 是的 之前已經計提了
那就在發放時可以直接沖減嗎?
你好 發放當月沖減可以? 跨年就沖以前年度損益
借:管理費用一個稅88.93 貸:應付工資88.93 借:應付工資88.93 貸:應交稅費一個稅88.93 老師,沖減是這樣做分錄嗎?
你好 前面加負號? 沖減的概念
那如果直接做營業外收入,怎么做?
你好 建議不要做營業外收入 首先不在這范圍 還有如果后面有核查? 這科目特別容易查出問題
好吧,那我就沖減。老師,我在做計提時是做了銷售費用的,因為是司機的個稅。那要沖減是否是做銷售費用?
你好 是沖減銷售費用
老師,沖減費用寫不來,你寫個標準的我看看
借:銷售費用-88.93 貸:應付工資-88.93 借:應付工資-88.93貸:應交稅費一個稅-88.93
噢,這樣的,還沒做過。謝謝老師指教,受領了!謝謝
你好 如答完記得給個5星哦