同學,你少計提了個稅,就再計提88.93
老師好,我每月記賬是以申報個稅系統里的數記工資的,現在11月申報10月個稅,有一個人需要交個稅15元,我直接用公司賬上的錢交了,現在記10月份的賬,工資這一塊應該怎么記賬呢?(計提和發放我都是一塊記的)
老師能幫我解答一下關于個稅的問題嗎,我們公司是每個月5日發上個月的工資,每月15日之前申報稅。我們公司有一個員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發去年12月的工資,那我1月申報的是去年12月的個稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報。等2月5日 發1月的工資了。2月份她有工資收入了。個稅申報的稅款所屬期是2月的了。現在個稅系統里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報記錄,這怎么辦,她現在要我們公司來補。在社保系統里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報。就能看到有社保的申報了。我覺得我們沒有錯,也不應該補呀。我們要怎么辦這個事情呢?
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發放情況:10月發放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發放,但是五險一金已交,那我現在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發放的時候并未扣除個稅,那我現在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費用是20000,這樣是對的是吧?
老師您好,我忘記申報2022年11月份個稅了,在申報12月的時候才發現的,而且是最后一天發現的,然后去的稅務局稅管員給申報了,因為個稅一直是零申報,去稅管員哪里的時候又找了幾個人做的工資表,沒想到申報的時候產生個稅了,現在情況是我實際并沒有做11月的工資,但是又有個稅,老師這種情況我應該怎么辦呢
老師,我公司11月15日十月份交稅個稅1107.42元。然后我公司在12月15日發放十月份工資,才發現工資表里個稅是1196.35元。查了原因,是因為先上了系統報稅,后來又增加了某個人的工資總額。才發生了這種情況。老師,這兩筆數據的差額是88.93元。這項業務怎么做分錄?
老師,一月份的報稅我已經申報了,為什么進度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網商銀行,摘要:企業實名認證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費用?有了解的嗎?
老師,房屋產權方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業捐贈票據用于產權方抵稅?如果可以,從合規角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報稅實操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應該是3月份的,累計金額應該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產品,向B公司購買Y產品,票未到,貨已經。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應付賬款-A公司 應付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業務學哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經按照流水申報個體經營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業所得稅預繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
那就在哪個月計提呢?
我在12月發放時己經計提了個稅1196.35元
同學,當月計提發放平了就可以
怎么可能呢?差額不是要做營業外收入嗎?
這是你少計提了,不計入營業外收入
那你幫我把這個業務完整的做一遍,讓我看看明白。
老師,我12月份交納″11月份增值稅1622.61元,交納11月份地方教育費16.22元,交納11月份教育費24.34元,交納11月份城建稅56.79元,用公賬交。沒有計提,怎么做分錄?
同學,你繳納11月份增值稅1622.61元,這個你是怎么算出這個數字的,進項,銷項多少