你好;? 你紅沖無票收入分錄; 在按開票? 來計提稅費去報稅費即可? ?
留底稅額申報了未開票收入,我們賬務上暫估了收入,分錄是 借應收賬款 貸收入 貸應交稅金-銷項,次月有開發票,我們想用開票的金額 負數沖減原來暫估的收入憑證,但是這個開票金額有之前月份未開票現在開的,比如一共開票4萬,2萬是當月發生,2萬是之前未開票現在開的,這4萬可以都用來沖減我們為了清零留底稅額而暫估的那部分收入嗎?
老師,好,我們是一般納稅人,之前申報的有未開票收入,1月份的時候,把之前未開票收入的發票也開出來了。假設一月份開票100萬,之前未開票收入30萬,進項有60萬,哪這個月我繳稅的時候,銷項是按100萬算稅,還是100萬_30萬=70萬算稅呢
老師,好。我們之前有未開票的,但是已經申報了,1月份把之前沒開票的開出來了,假設之前有2萬的票沒開,這個月開了10萬的發票,稅額是1.3萬包含之前未開票的2萬,稅額是0.26萬,假設這個月認證發票5萬,稅額0.65萬,哪這個月我繳稅是0.39萬嗎?之前未開票收入這個月開票了。需要做賬,要是需要做,分錄怎么寫?
我們之前21年22年都沒開發票,當時發生業務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發票也開出來了。假設21年發生10萬,22年發生20萬,23年把這30萬發票開出來了。又開了1月份的發票100萬,當時一月份申報的時候出現比對不通過,說是未開具發票的上期數是20萬,我填的是開具發票130萬,未開具發票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現了,這種情況,我應該怎么處理呢
我們之前21年22年都沒開發票,當時發生業務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發票也開出來了。假設21年發生10萬,22年發生20萬,23年把這30萬發票開出來了。又開了1月份的發票100萬,當時一月份申報的時候出現比對不通過,說是未開具發票的上期數是20萬,我填的是開具發票130萬,未開具發票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現了,這種情況,我應該怎么處理呢(老師,好。這些數,我只是假設的,)
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
微信掃碼加老師開通會員