借管理費(fèi)用等,貸其他應(yīng)付款
老師,您好,我想問一下我們是被掛靠方,我們公司收到掛靠方打到我們公賬代付材料款,做賬借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-掛靠人,收到發(fā)票借:工程施工-某某項(xiàng)目貸:其他應(yīng)收款-某某項(xiàng)目,我想問一下最后其他應(yīng)付和其他應(yīng)收怎么平賬呢
請(qǐng)問一下老師未付款收到專用發(fā)票,沒收發(fā)票之前收到通知單我已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)付賬款,之后收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,之后后驗(yàn)票怎么處理,求會(huì)計(jì)分錄
老師好,我想問一下,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款掛的都是同一個(gè)人,這個(gè)想要合并,只要留一個(gè)科目就好,要怎么處理
老師,我有點(diǎn)分不清,如果我支付了貨款,到是發(fā)票要下個(gè)月才收得到的,這個(gè)分錄是要怎么處理?收到發(fā)票了又怎么處理,還有支付貨款的沒有發(fā)票的又是怎么處理的分錄,我想著想著就想迷糊了
老師你好,我司是一個(gè)建筑工程有限公司,老板讓我打款買的是材料,沒有收到單子和發(fā)票,這一筆怎么做會(huì)計(jì)分錄?是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 嗎,他的發(fā)票到了我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,哪個(gè)科目的金額歸類到資產(chǎn)負(fù)債表的一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債這個(gè)項(xiàng)目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個(gè)銀行嗎?
老師,這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍能開*其他咨詢服務(wù)*服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
老師,增值稅稅負(fù)率是只針對(duì)一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所,平時(shí)代理記賬,請(qǐng)問他每個(gè)月申報(bào)是指按企業(yè)收費(fèi)做收入還是怎么報(bào)稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債,哪個(gè)科目的金額歸類到這個(gè)項(xiàng)目里?
老師好,問下個(gè)人名下有房,然后也有租房,這個(gè)租房可以在個(gè)稅匯算清繳扣除嗎
公司預(yù)繳到外地的稅款,昨天發(fā)票已開了,稅款也交了,現(xiàn)在說開錯(cuò)給對(duì)方的公司開錯(cuò)了,換一家公司開,這個(gè)需要怎么處理?金額項(xiàng)目名稱地址都不變。
2018年,成本未計(jì)提,2025年補(bǔ)計(jì)提,賬務(wù)處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發(fā)票和款是2025月開始的,那攤銷期應(yīng)該多久呢
老師我這個(gè)是裝修工程發(fā)票,金額比較大的,前期我沒有收到發(fā)票是做:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估。現(xiàn)在我收到發(fā)票了怎么做呢
借其他應(yīng)付款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,然后再做發(fā)票的借業(yè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)攤銷了嗎?
當(dāng)時(shí)已經(jīng)攤銷了,當(dāng)時(shí)是做:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款暫估 然后攤銷做:借管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
現(xiàn)在收到發(fā)票了我該怎么做分錄呢
借其他應(yīng)付款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 然后再做發(fā)票的借業(yè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 貸其他應(yīng)付款 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
不是很明白這跟以前年度損益調(diào)整有什么關(guān)系
你好,管理費(fèi)用影響以前年度損益調(diào)整,這個(gè)理解嗎?