你好!你當時是怎么做的分錄。
請問一下老師未付款收到專用發票,沒收發票之前收到通知單我已經確認為應付賬款,之后收到發票,進項稅怎么處理,之后后驗票怎么處理,求會計分錄
老師我們有一個無人船的裝修項目,2月份收到政府100萬補助,之前會計入的遞延收益,之后就沒會計處理了一直掛著,收到錢后陸續花了111萬,這個111萬的發票是11月份才收到之前付款時入的預付賬款,那現在收到111萬發票,和那個100萬補助我怎么會計處理
老師你好,應付賬款收到發票后分錄怎么做,之前預付的貨款我用的應付賬款科目
請問之前付的費用,因沒收到發票所以計入了“預付賬款”,后期確定發票收不回來了,怎么做賬處理?
老師你好!請問我之前做賬剛收到對方打來的款就收了收入,現在對方要求我們開發票,開票金額也比之前大,款項已全部支付,請問這次做賬我應該怎么處理?應該怎么寫分錄?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
收到通知單是借管理費用水電費貸應付賬款,之后收到發票不知道怎么處理,現在錢交了,我就借應付賬款帶銀行存款,現在要處理驗票的會計分錄我就不知道怎么搞了
你好!現在借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸管理費用—水電費
應付賬款的部分就不用管了是嗎?
你好!是的。那個金額是不變的。
我之后驗票的分錄是?
你好!明白了,如果你還沒有認證應該是這樣。借:應交稅費—應交增值稅—待認證進項稅額 貸管理費用—水電費 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸 應交稅費—應交增值稅—待認證
到時候借銷項稅額 貸進項稅額 多出來的銷項稅額轉未交增值稅
你好!是的,就是這樣的了。
好的,謝謝老師提點,想了,其實很簡單把自己繞進去了
你好!不用客氣的了。