對的,是的,是這么做的。
老師,我2022年暫估的人工費,在12月底我沖不完,可以嗎?是不是在明年匯算清繳之前沖回就可以呢
請問老師,12月份暫估了一些費用,在匯算清繳前回票就可以是嗎
老師,22年12月底暫估了一筆勞務費,1月份沖掉了這筆暫估,3月又繼續暫估了這筆勞務費,,現在這筆暫估收不回來發票,匯算清繳這筆暫估需要調增嗎?可以繼續暫估,等到發票開過來再沖回可以嗎?
你好,12月暫估的費用和成本,在次年匯算清繳之前把發票拿過來就可以了嗎
老師,請問一下,我做了暫估成本的話,發票可以跨年度開回來嗎?就是我23年做了暫估成本,發票在24年匯算清繳前開回來可以嗎?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
我暫估是 借 管理費用-服務費 貸 應付賬款-暫估,
可以的,可以這么做的。
那如果匯算清繳時票沒有回來怎么處理呢?
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,小企業會計準則做這個匯算期交調整。