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1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月發生以下業務;銷售紅酒去的取得不含增值稅銷售額50萬元,收取紅酒的包裝物押金2萬元,沒收逾期紅酒的包裝物押金5萬元,甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應當于提貨之日起3個月內返還,逾期未歸還者沒收押金;銷售其2008年11月份購入的機器設備一臺,含稅售價為8萬元;從小規模納稅人處購進原料,支付含稅價款15萬元,取得增值稅專用發票;公司當月取得員工報銷的差旅費中包括注明旅客身份信息的鐵路車票7張,票面金額共計1.2萬元。假設甲公司取得的增值稅專用發票,本年一月符合抵扣規定,并已認證。 要求:(1)計算甲公司銷售紅酒業務的增值稅銷項稅額; (2)計算甲公司銷售機械設備業務的應納增值稅稅額;(3)計算甲公司本月準予抵扣的增值稅進項稅額; (4)計算甲公司本月應納增值稅稅額。

2023-02-06 12:39
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2023-02-06 12:41

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2023-02-06
當月可以抵扣進項稅額是15/1.03*3%%2B1.2/1.09*9%=0.04%2B0.1=0.14
2023-02-06
同學您好,銷項稅額是100*13%加上8/(1加13%)*13%的
2021-12-11
公司上述業務的增值稅銷項稅額:100*13%%2B10/1.13*13%=13%2B1.15=14.15萬元。
2021-11-07
同學,你好。 啤酒黃酒的包裝物押金根據合同約定的來,到期收到包裝物,則不記收入,逾期未歸還的才能計入收入,而且需要注意的是有一個1年的期限,超過一年不論合同怎么約定的,都要記收入 銷項稅額=100*13%%2B8/(1%2B13%)*13%
2021-04-27
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