經營租賃*圍欄租賃。
老師,個人幫我們公司的公路工程進行清理表土、修整路基、機械租賃費及人工費,那他去稅局開發票給我公司,應該叫他們開什么內容好?
老師,你好,我公司是建筑工程公司,人工都是外面請的些個人來修房子,這個現在這些人要去稅務局代開發票給我公司,他們要開什么名稱呢?
個人將自己的轎車出租給公司,個人在電子稅務局代開發票,貨物或應稅勞務、服務名稱應該選擇什么?
老師,公司向個人名義租房,能對公轉賬給個人嗎?如果可以轉賬怎么備注?個人可以申請稅務局代開發票,代開發票內容應該怎么寫呢?
老師好,公司向個人租借道路維修時的擋圍欄,個人去稅務局代開發票,名稱應該開什么??
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師好,經營租賃這個項目是公司代扣代繳個稅嗎?還是稅務局直接就扣了?
需要的企業代扣代繳20%。
好的,謝謝老師,明白了
這個可以開建筑服務-圍欄租賃嗎?
不可以的,這個做不了。
建筑服務這個大類可以不用公司代扣代繳個稅,就是不知道能否開出圍欄租賃?
明白了,謝謝老師耐心解答
不用客氣,工作愉快。