同學(xué),你好, 應(yīng)當(dāng)分別確認(rèn)成本費用。
老師,在計提社保費用時要區(qū)分銷售的和管理的嗎?
老師,單位部分社保和公積金,是全部記到管理費用,還是像工資一樣按誰受益誰承擔(dān)分別計入到生產(chǎn)成本,管理費用,銷售費用等?
請問老師社保和公積金分不分銷售費用和管理費用,銷售人員公司承擔(dān)的社保和公積金入銷售費用,行政管理人員的入管理費用嗎?還是統(tǒng)一都入管理費用?
工資計提分了管理費用和銷售費用,但是社保計提的時候忘記分管理費用和銷售費用了,全計入管理費用了,今年的賬務(wù)還可以反審更正,但是去年的也是這么做的,會有什么影響嗎?去年的需要怎么調(diào)整呀
老師社保計提也要分開嗎 我工資是分開計提得 管理費用 銷售費用 但是社保計提我都是用的管理費用 這樣可以嗎
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。當(dāng)日甲公司發(fā)出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認(rèn)條件。甲公司基于對乙公司的了解,預(yù)計乙公司在10天內(nèi)付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售),當(dāng)時老板自己墊資供的貨物,現(xiàn)在甲方才讓開票撥款,但是當(dāng)時購買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到,開不上進(jìn)項發(fā)票了,這種怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè),經(jīng)營范圍里面有建筑安裝,空調(diào)銷售等很廣泛,現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調(diào)的個體,我買進(jìn)來空調(diào)再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的