你好,預繳稅款后,應補預繳稅款金額寫零。
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預收賬款12萬,應交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預收做收入,分錄是借:預收賬款2萬,貸:主營業(yè)務收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
老師您好,想請問一下,做建筑服務的,到別的城市開了外經(jīng)證,整個項目已經(jīng)是完工的了,現(xiàn)在就是開了合同總價90%金額的發(fā)票給客戶,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能開票收款,像這種情況,我可以做跨區(qū)域涉稅事項信息反饋表嗎?做了之后對后期是有什么影響的?因為開始做外經(jīng)證的時候,是按合同總價申報了預繳增值稅的,現(xiàn)在做信息反饋表填的開票金額沒有之前申報金額的多。
經(jīng)營地涉稅反饋表如何填寫?假如合同金額20萬,已開發(fā)票金額20萬,請問最后一欄應補預繳稅款金額是多少呢?
請問老師,我公司2021年1月購進一批保險服務,金額100萬,進項稅額6萬,合計106萬,進項稅額在2021年已抵扣。后來保險合同終止,未履行的一半53萬保險公司已退款給我公司,2023年6月我公司申請開具紅字發(fā)票-106萬,今天我公司收到保險公司的紅字發(fā)票-106萬和藍字發(fā)票53萬,請問這個紅字發(fā)票和藍字發(fā)票我該如何做賬?在勾選進項稅額時紅字發(fā)票我該怎么做?在填寫增值稅申報表時我又該如何填?
老師,經(jīng)營地涉稅事項反饋表填寫是寫這個項目的總繳稅金額嗎,還是我寫每一次開票預繳的金額,外經(jīng)證是開具的一張整個合同額,但預繳是按每次開票額,我填三次開票的合計數(shù),和合計預繳數(shù),還是單次開多少票寫多少預繳金額
老師好,怎么能在金蝶K3里面查每個原材料的明細?
老師,我們公司平時裝集裝箱,買亂七八糟的一些東西,確實都是辦公用的,但是都沒有發(fā)票只有收據(jù)和老板私人代付的付款記錄,我可以入賬嗎,來年我匯算調(diào)增
老師,你的意思是差額征收全額開票,只是賬上確認稅額的時候是按發(fā)票稅額確認,然后實際申報的時候會把扣除部分減去嗎
老師,我為了讓財務賬與倉庫盤點一致,現(xiàn)在這個材料領用憑證是負數(shù),這樣做行嗎?
老師們,今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司,業(yè)務不多,所以沒招聘正式員工和司機,也沒有買貨運車,所以從3月份找第三方平臺發(fā)布運輸服務信息,那個平臺上就有司機會聯(lián)系我們,截止目前已經(jīng)為客戶服務運輸了十幾車,每次都是等待司機把客戶的貨物運輸?shù)竭_確定沒問題了我們有項目負責人私人墊付私轉給司機,司機會接下一單運輸服務原因,不會給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票,但談價時只扣了3%點的稅金,我們辦公點也距離運輸起點和終點都比較遠,司機的個人身份證號給我們也不劃算搭車費去稅局代開發(fā)票,請問我們能否按照臨時員工個人勞動報酬所得在每月個人所得稅申報里申報了?就司機的這個工資當做是我們的成本行不行?
老師,這個入帳標識是指取得的進項票做了帳務處理做了稅前扣除,就作入帳標識,我收票方作了入帳標識,開票方就不能紅沖了,是這意思嗎?
老師 我要開水電費發(fā)票給其他單位 其實是分攤的 沒有賺錢 我在稅務系統(tǒng)中 稅務分類編碼是什么
23年匯算清繳申報表之前更正兩次了,發(fā)現(xiàn)有錯誤在此更正,現(xiàn)在需要稅務局批準,是傳到稅管員那里了吧,會不會惹麻煩呀,查賬,問詢啥的?有點害怕 現(xiàn)在顯示待簽收
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師這個供應商好解決,他就送了一次貨,也開了發(fā)票的就是年前12月送的貨,然后我在2月份支付的
像房屋維修費,設備修理費等,不超1萬,未簽訂合同的,憑發(fā)票入賬的還需要繳納印花稅嗎
老師您看預繳稅款金額這一欄,只有填已開發(fā)票金額后,應補預交稅款金額才是0。
前邊其實都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù),需要我填的是已開發(fā)票金額。已開發(fā)票金額是20萬,和合同金額是一致的。但是最后一欄應補預繳稅款金額就會出現(xiàn)20多萬。
您好,經(jīng)營地涉稅事項反饋表只需要填寫預繳的增值稅
那老師我這反饋表就填錯了吧
預繳金額就是完稅憑證上的金額,不能隨意哈。
已預繳稅款金額3669.72,系統(tǒng)自動帶出來的的。只有自開發(fā)票和代開發(fā)票金額是需要填寫的,我把開票金額填上之后。系統(tǒng)就顯示我有應補稅款金額,具體是多少我忘了!
我問了電子稅務局的客服。他讓我手動修改一下已預繳稅款金額。他說這個不是預繳稅款的金額,是要填寫預繳稅款對應的開票金額。所以預繳稅款金額的位置,我填了預繳稅款金額對應開票的金額后,應補預繳稅款才成零了
他說填表說明上,預繳稅款金額不是已交稅的金額,是已交稅對應的開票金額,我按他說的填寫之后應補稅預交稅款才是零的。
但是總感覺這個反饋表上看不見交的稅有點別扭
表中是已預繳稅款金額,與預繳稅款金額有區(qū)別,還是按,應補預繳稅款金額=應納稅額-預繳稅款 填吧。
河北電子稅務局的客服人員說填表說明已預繳稅款金額,需要手動修改,這欄填寫的不是已預繳稅款金額而是已預繳稅款金額對應的開票金額。
我按客服人員說的做了,總感覺反饋表顯示不了稅費有點別扭
已預繳稅款金額是已預繳稅款金額對應的開票金額。——這說法對?
已預繳稅款金額填寫預繳的增值稅,不是對應的開票金額
你看我發(fā)的那張表,我就是按客服說的填的,最后一欄為0。如果我填實際預繳的稅費,最后一欄就會有補稅金額!
親愛的,那圖不對的呢。
這是我司另外一個異地項目,已預繳稅款金額我填的是實際繳納的稅費,你看最后一欄應補稅款金額有140多萬
您看到了嗎,合同金額140多萬,已開票金額140多萬。已預交增值稅26000多。最后一欄讓我補稅144萬多
應補預繳稅款金額14萬多的是回機構所在地申報實際補繳的金額
老師您看看是144萬3千150
表是系統(tǒng)自動生成的么?1470125/1.09*0.09-26974.77=應補94411.70
對表是系統(tǒng)自動生成的,已開發(fā)票金額是需要手動填的,這個和合同金額一致我填完了按理說應補的是零。
這個和合同金額一致我填完了按理說應補的是零。——對的
老師看到您這個了,合同金額和開票金額一致后,應補繳稅額是零。您說會不會是因為每個省的電子稅務局不太一樣。我覺得就是很困惑,問了當?shù)仉娮佣悇站值目头o我的解答就是把已預繳稅款金額,手動刪掉,填寫已預繳稅款金額對應的開票金額。確實這樣填寫之后補繳的是零了。 我也問客服了,明明寫的是已預繳稅款金額,我為什么要填寫預繳稅款金額對應的開票金額,客服說反正填表說明就是讓這么寫。
有的省填回公司的補交數(shù),能提交通過就行,該交的稅全交了就沒事的。