公司社保不年檢是會自動上調公司員工的社保基數
老師,社保的年審要怎么做? 公司19年3月開的社保戶,有3個人交社保,中間有人員增減,目前只有2人交社保。 涉及到年審,還需要改繳費基數,我不知道怎么操作。
老師好。去年我們公司的所以員工繳納社保的基數是一致的。社保年檢時,正常員工工資錄入的。這個月發現每個員工的社保繳費基數都不一致是什么情況
老師您好,我想問下7.8月份我們公司社保基數是按2020年的基數3457交的,現在公布2021年的是3700多,那我們7,8月份需要補交社保費嗎?具體怎么在哪操作,怎么操作
今年的公司社保年檢怎么做?具體操作流程 還有公司社保不年檢是會自動上調公司員工的社保基數嗎??
問一下關于工資和社保年檢的問題,就是老板的社保是在異地的,在我們公司只有工資不交社保的,那社保年檢的時候,他的是不是不報進去的?這個工資和社保不一致會有問題嗎
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝