您好,當時抵扣的時候賬上沒做賬對嗎?
請教老師,去年4月份有筆賬錯了,發(fā)票遺失了還是怎么的,并沒有入賬,但進項稅卻抵扣了,今年經(jīng)過溝通,收到對方給到的記賬聯(lián)復(fù)印件,需要重新確認項目成本、稅金,該賬務(wù)如何處理,謝謝
收到1份2021年2月份進項發(fā)票,在核實過程中發(fā)現(xiàn)前任會計把該專票已于21年4月進行了抵扣,而發(fā)票是22年2月剛收到的,現(xiàn)在因該項目成本需要仍要補入賬,該怎么處理,寫分錄?謝謝老師!
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
要求請會做進出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進項發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫出2月和3月帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師您好,我剛和前任會計交接完,有4個問題,請問:1、比如說去年的成本票,因為跨年我沒法做成本了,那么相應(yīng)的進項稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計做了成本,且借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進項是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認為合理的月份的成本票,目前進項稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因為開票就意味著要交增值稅了。(進項太少)謝謝老師
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導(dǎo)致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡
老師,您好,請問企業(yè)審計報告后面注冊會計師還有他們的營業(yè)執(zhí)照需要賦碼嗎
是的,所以才請教老師的,一是稅的問題怎么處理,二是成本的問題是不是需要通過以前年度損益調(diào)整處理?謝謝
您這個發(fā)票具體是什么內(nèi)容的發(fā)票? 進項稅額做賬的時候直接做到稅額里面就行
是涂料勞務(wù)專票,但是以前已抵扣啊,直接做進稅額不是不正常嗎?
因為你已經(jīng)抵扣了,你如果不做進項稅額的話,你賬上的稅額就不對。
勞務(wù)費的話,需要通過以前年度損益調(diào)整來做賬。
問題是前任會計不止丟失1、2張進項票,且移交賬簿科目余額時并沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)字有差異,現(xiàn)在收到發(fā)票才核實出來
您的意思是賬上應(yīng)交稅費余額和你申報表余額一致對嗎?
是的,我不知道她怎么弄的?但是肯定的是前面還有好些差異,只是目前沒有再收到其他發(fā)票,但是她 移交的資料確實做到了賬表一致
賬上既然一致,肯度說明賬上肯定體現(xiàn)了這筆稅費 要不然不可能對上,所以你得查詢一下明細賬 看看是不是已經(jīng)入賬了
真沒入賬,因為春節(jié)前對應(yīng)這個供應(yīng)商提出來要付款,才查出來發(fā)票仍在供應(yīng)商身上,
沒入賬 賬上咋可能對上呢? 你只能一筆一筆查? 肯定賬上體現(xiàn)過
我說了很多遍了,能查出來,我就不煩了,沖掉大不了重來,但是我查了,目前查不出來,知道吧,我想過了,以前還有預(yù)繳申報的表上數(shù)據(jù)有可能就是為了跟賬面一致調(diào)整了申報數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不糾結(jié),問題就是這個問題,我想請教老師,我該怎么做分錄?
第一既然賬上的應(yīng)交稅費和你申報表的應(yīng)交稅費一致,那么收到這個進項稅額發(fā)票的時候做賬就別再體現(xiàn)進項稅額了,直接接以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
那您的意思是應(yīng)付賬款是價稅合計數(shù)嗎?
是的,現(xiàn)在也只能這么做了 反正就是不能體現(xiàn)進項稅額
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您