你好,當時做的是借管理費用貸管理費用嗎?
我8月份做了個報銷物業管理費的,但是其他應付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調賬,調給正確的人,調給了乙,(借:其他應付款甲6...,貸:其他應付款:乙),但是后來發現發票抬頭錯了,重新開了一張正確的發票,我要紅沖8月份做的物業管理費的話應該是借:管理費用物業管理費-6...,貸:其他應付款:甲,然后做個正確正數發票進去的話,借方:物業管理費,貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢
去年本來有一筆該記入其他應收款,誤入管理費用,去年是虧損狀態,今年的賬務應當怎么處理呢
去年本來有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款,后來全部寫成了管理費用,應該怎么調賬,去年企業是虧損狀態
去年有一筆正確的分錄是借:管理費用其他應收款貸:銀行存款,當時錯錄成了借:管理費用貸:銀行存款,應該怎么調賬,企業是虧損狀態
老師你好!請問去年的應該借其他應收款的,做成了管理費用,原分錄是借管理費用 貸銀行存款 現在要怎樣調分錄跨年了。
企業申報個稅的時候把個人手機號填錯了如何修改
請問老師,通過市區紅十字會捐贈的屬于公益性捐贈嗎?可以稅前抵扣嗎
個體戶銷售額超過500W,變一般納稅人,只能接受3%的進項票嗎?還是13%專票也能進項抵扣?
是不是做了匯算清繳 第一季度利潤可以彌補去年虧損,沒做匯算清繳,就不能彌補
老師好,我們公司賣掉了一輛二手車給個人,我們開了一張發票,然后二手車市場也開了一份同等金額無稅額的發票,然后現在我在全量發票查詢中有兩份發票,這個造成重復交稅嗎?
出口退稅的進項是不是要在報關當月就要勾選確認呢
老師你好,應交稅費二級科目還有三級科目有哪些?待抵扣進項稅額怎么設科目???
老師第一季度盈利彌補虧損需要計提所得稅費用嗎
老師您好,我們公司是新開的,在辦理稅務登記時時投資有效期起止是多久?是章程上寫的于2029年2月19前繳足。
老師,計提企業所得稅的時候,是不是要先結轉損益,根據利潤表上的利潤總額金額來計提,最后一張憑證是計提企業所得稅的憑證