你好, 同學 比如9月暫估102,12月收到票據100,12月就是沖暫估102,發票100,12月成本-2 這是正常的
老師,我這邊是兩家公司,對方那邊是五家,然后其實是互相錯了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來,然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態,比如說他五家賬上的余額,我全部加起來的話是剛好等于說是清零的,但是現在狀態就是因為都有余額,變成我一家公司,跟內五家可能發生的情況是欠了對方20萬,我另外一家公司跟內五加的那個等于說是要收20萬,就這樣相抵消是沒有的。所以說,我需要在就是等他們給我的回執是零欠款情況下,把這些都作為營業外收入或支出全部清掉。只是我覺得我這個可能就是申請的這個事件,我應該可能怎么樣寫會比較好,就等于說更合規吧,至少審計查的時候是沒有問題的。
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應該是他,現在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉過來的錢就算資本金入股了,現在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現在一個狀態的話,他應該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師您好,請問一下,我們實際是貿易公司,然后營業執照經營范圍帶有制造,現在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發票回來,說什么因為現在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發票最大限額只有10萬,然后怕發票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發票不是可以根據實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發票開嗎?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結轉成本,可是現在做到7月份的賬,發現一個問題,就是我銷售的車庫存負數了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉,然后不還結轉的型號車少了的情況?那怎么做啊?因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發票回來處理。
老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據就應該要進來了嘛,然后當時跟法人確認了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當時就給他占估了102萬,但是實際上,后來進來沒那么多,你看等到十月份,后來進來就是第三第四季的嘛,進來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負數,這種情況要怎么調整呢?不懂得調整呢。
老師,問一下我22年暫估的成本分錄是借庫存商品-暫估49600貸應付賬款_暫估49600借主營業務成本4900貸庫存商品49600今年收到了進貨發票50425怎么沖22年的分錄?分錄老師寫一下
老師好請教一下小規模24年9月到現在支出也沒開發票除了納稅調增還有啥單據能替代發票嘛
老師你好,小規模納稅申報,,季度收入多少
老師好,小規模銷賬稅額轉出是借銷項貸政府補貼營業外收入嗎
請問一下財務軟件中樣表設置公式里面的&KMV是什么意思 還有結尾是LJ,LD,CJ,NJ代表什么
老師,增值稅申報表,應該填到貨物銷售額,主表填到勞務銷售額了,是不是申報表必須要更正一下,稅款已經繳納了
一般納稅人銷售蔬菜是免增值稅嗎
個稅已申報,個稅已經代扣代繳,現在發現應發工資有變動,怎么辦?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?如果他們開發票給我們了,就是轉租給我們的房東需要交哪些稅?分別稅率是多少啦?
老師,食品電商公司,是一般納稅人,現在報一季度的稅時企業所得稅稅率是多少
老師柜臺注銷人員說成本不能是負數要怎么調好一點?
你給他說明一下原因,是之前暫估多了導致的負數。 你這種情況本就是會出現負數。不是調整的問題