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老師好,我們是建筑公司,給工人賠付的工傷款,有銀行轉賬單,補償協議書和鑒定結論書,怎么做賬務處理?借:營業外支出 ~賠償金 貸:銀行存款?

2023-02-01 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-01 15:04

是的,
借:營業外支出 ~賠償金 貸:銀行存款

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快賬用戶8804 追問 2023-02-01 15:06

那社保局賠給我們公司的時候怎么做?借:銀行存款 貸:營業外收入

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-01 15:14

這個不屬于應收賬款。

頭像
快賬用戶8804 追問 2023-02-01 15:35

那咋做?收到社保局賠付給公司的時候

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齊紅老師 解答 2023-02-01 15:44

是這個分錄
借:銀行存款
貸:營業外收入

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是的,
借:營業外支出 ~賠償金 貸:銀行存款
2023-02-01
你好,借:銀行存款,貸:其他應付款-某員工, 實際支付時 借:其他應付款-某員工 貸:銀行存款
2024-01-18
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續治療費用及一次性傷殘就業補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業外支出等(差額部分,具體科目可根據企業對工傷支出的性質確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
借銀行存款貸利潤分配?
2021-02-19
轉為營業外收入,同學。
2024-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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