學員你好,增值稅抵扣問題不大的
老師,前面幾年的材料當時沒有開票,沒有入賬,沒有付款,現在開具發票進來,做賬到今年可以嗎,有風險嗎
老師,以前已經完工項目,材料沒有開具發票沒有做賬,現在過好幾年才開具發票,做賬在今年,今年抵扣增值稅,風險大嗎,上百萬專票
我們公司去年是小規模開了300萬的發票,沒有開具成本票,在今年4月升成一般納稅人,今年5.31前才取得了23年的成本票是專用發票,開了200多萬抵扣了去年暫估的成本并形成一部分留抵稅款,現在又開具了200萬發票,暫時沒有取得成本票,因為現在是一般納稅人,可以用24年4月后開具的增值稅專用發票抵扣現在開的稅費嗎?
老師 您好 公司2023年的增值稅專用發票現在才給我,因為現在要開出去發票 交稅 經辦人說前年還有發票,這個發票可以現在做賬抵扣嗎 謝謝
老師好,2023年的發票,今年還能入賬抵扣進項嗎,發票是貨物的進口增值稅專用發票,之前老板沒有給到財務這邊,過期這么久了,入賬會不會有稅務風險?具體怎么做賬呢?
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
可是,項目已經完工好幾年了,今年才開具專票今年才入賬,
我需要準備些什么證明材料呢
收入是在當年還是之前年度
以前年度,這個是成本發票,過了幾年,項目完工之后取得
那就說明下收入已經交稅,對方沒有及時開具發票,所以申請當年抵扣
把原來該項目的收入入賬,計算交稅的資料準備好
不能在今年抵扣嗎
可以在今年抵扣,但是你得注意這個項目已經確認的收入對應的銷項高于進項
這個不好確認呢,以前年度的了,好幾年前,而且之前的賬沒有分項目,不知道哪些進項屬于這個項目的
你們的項目收入,都不跨地區嗎
應該沒跨
那你看下你們之前年度的增值稅稅負率是多少
應該不高,一年沒有繳納多少增值稅呢,那企業所得稅呢,可以做在今年抵扣嗎
稅局來查賬這種需要提供什么資料呢
這種要么就是在當年確認一筆尾款收入,在確認一筆成本,就當做當年的
已經沒用收入了,前面幾年已經完工了,只有成本,目前
增值稅可以抵扣,但是所得稅估計難