借銀行 貸其他業務收入, 應交稅費簡易計稅。
老師你好,我們是鋼結構加工的一般納稅人,現在我們公司也辦了勞務資質下來了,我們可不可以開3個點的票
老師你好我們是做鋼結構制作加工的一般納稅人,也有勞務資質,請問開了3個點的勞務票,我應該怎么做賬
老師,我們公司營業執照沒有勞務,我們給對方開的鋼結構加工費,開的是金屬制品*鋼結構加工及制作*,我們一直開的就是這個,稅務局也咨詢,我們開的合適,但是有個客戶非要我們開成勞務*鋼結構加工及制作*這勞務我們公司肯定開不了,請問這兩者有啥區別?
老師,我們公司營業執照沒有勞務,我們給對方開的鋼結構加工費,開的是金屬制品*鋼結構加工及制作*,我們一直開的就是這個,稅務局也咨詢,我們開的合適,但是有個客戶非要我們開成勞務*鋼結構加工及制作*這勞務我們公司肯定開不了,請問這兩者有啥區別?
老師你好!請問我們是做鋼結構加工的一般納稅人,但是我們也有建筑勞務資質,請問我們開出去的建筑工程服務發票和勞務票是做帶主營業務收入還是做到其他業務收入里面
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(這是寫銷項還是寫簡易計稅)
你好,二級科目簡易計稅就可以的。
好的,老師這個簡易計稅也抵扣稅是可算到銷項里面去
你好,他抵扣不了進項的,單獨繳稅。
哦哦,老師這個簡易計稅不能算到銷項里面去是吧,要交稅的對吧
好,對的,是的,他需要正常交稅的,它還不屬于銷項,銷項可以用進項來抵扣,但是它抵扣不了不是嗎?
那老師開了這個勞務票,要付上哪些附件
銀行發票,銀行回單。
你好,發票和銀行回單。
請問老師,我開了9個點的工程票怎么做賬,是做到主營業務還是其他業務收入
你好,主營業務收入里面的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。