你現在一月份有留底嗎? 只要自己控制一下,不要有留底就行。
老師,我公司這個月的銷項稅額是4萬多,我有19年9月份的三張進項發票,稅額8.6萬多,上期留底稅額就是5萬多,這個月我是不是必須認證了這去年九月的發票,那樣這個月留底稅就太多了,會有什么影響?我該怎么處理?
老師,12月份的進項票超過了開出的發票,那可以先不認證進項票交點增值稅嗎?到明年1月底再認證留明年用可以嗎?
請問老師,今年剛開始,現在認證出現進項比銷項多了,這1月份可以留底稅嗎?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師請問2022年底交了3萬多的增值稅,進項留抵有30多萬,2023年1月份又認證了2022年的100多萬進項發票這樣可以嗎
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
1月份有留抵,是2022年的留抵,但是我想下月初就全部認證了
你好,最好不要有留底,因為有留底稅務局會問起來的。
老師2023年1月份馬上就認證了,這樣可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師如果稅局要問呢,22年發票為啥23年1月份認證呢
還有一個待認證,1000塊錢。
待認證有一個1000塊錢的借方余額。
之前不需要抵扣 現在才抵扣 稅務局不會問這個 閑的
老師,1000塊是什么,哪來的數呢
回復錯了,不是給你回復的,我剛才給你回復了正確的 之前不需要抵扣 現在才抵扣
14:10給你補了正確的回復。
好的知道的
老師你說還用做納稅調整什么的嗎
你好,不需要做納稅調整,就這么做啊。