您好,請問題目是全部的嗎
銷售給乙公司一批貨物取得不含稅價款為100萬元,另收取了包裝材料及安裝服務費5.65萬元,銷售一批庫存原材料,取得含稅交款226萬元,將自制的產品作為福利發放給職工,該批自制產品的生產成本合計為10萬元,無同類服裝的售價,成本利潤率為10%。將自制的產品作為福利發放給職工,該批自制產品的生產成本合計為10萬元,無同類服裝的售價,成本利潤率為10%,總是農業生產者手中購進一批免稅的農產品,農產品收購發票上注明金額20萬元,支付運輸公司運送該批農產品的運費1萬元,不含增值稅,取得增值稅專用發票,為生產稅產品購進一批生產用原材料,取得增值稅專用發票上注明金額200萬元,增值稅額26萬元,已知付出貨款并驗為生產稅產品購進一批生產用原材料,取得增值稅專用發票上注明金額200萬元,增值稅額26萬元,已知付出貨款并驗已驗收入庫。銷售銷項稅額,進項稅額。增值稅
.新美公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2022年5月份發生相關業務如下:(1)銷售甲產品給某商場,開具增值稅專用發票,取得不含稅銷售額80萬元;同時開具普通發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.65萬元;(2)將試制的一批新產品用于對外捐贈,成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價格;(3)購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬元;另外支付購貨運輸費用,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費6萬元;(4)向農業生產者購進免稅農產品一批,支付收購價30萬元;支付給運輸單位的運費,取得運輸公司開具的增值稅專用發票注明運費金額為5萬元。本月下旬將購進的農產品的20%用于本企業職工福利。要求:該公司本月應納的增值稅稅額。(7分)
(根據2015年山東春季高考試題改編)俊信公司為增值稅一般納稅人,經營范圍涵蓋化妝品、服裝等商品的生產與銷售,2019年9月發生業務如下。(1)將自產的一批化妝品作為樣品贈送給經銷商郎奇公司,由于該產品尚未上市銷售,因此無市場價格,已知其生產成本為80000元,產品成本利潤率為5%。(2)向農民生產者收購作為原材料使用的自產農產品一批,開具的收購發票上注明價款為400000元;為此交易支付一筆運費,取得運輸業增值稅專用發票,不含稅價格為3200元:后因管理不善,造成該農產品3/5霉爛變質。(3)向朗達公司銷售服裝一批,開具增值稅專用發票,不含稅價格550000元:同時向朗達公司收取包裝費4914元,開具普通發票。要求:(1)計算俊信公司的增值稅進項稅額;(2)計算俊信公司的增值稅銷項稅額;(3)計算俊信公司的增值稅應納稅額。這個題怎么做?
(根據2015年山東春季高考試題改編)俊信公司為增值稅一般納稅人,經營范圍涵蓋化妝品、服裝等商品的生產與銷售,2019年9月發生業務如下。(1)將自產的一批化妝品作為樣品贈送給經銷商郎奇公司,由于該產品尚未上市銷售,因此無市場價格,已知其生產成本為80000元,產品成本利潤率為5%。(2)向農民生產者收購作為原材料使用的自產農產品一批,開具的收購發票上注明價款為400000元;為此交易支付一筆運費,取得運輸業增值稅專用發票,不含稅價格為3200元:后因管理不善,造成該農產品3/5霉爛變質。(3)向朗達公司銷售服裝一批,開具增值稅專用發票,不含稅價格550000元:同時向朗達公司收取包裝費4914元,開具普通發票。要求:(1)計算俊信公司的增值稅進項稅額;(2)計算俊信公司的增值稅銷項稅額;(3)計算俊信公司的增值稅應納稅額。怎么做?
1.美之源日化廠為增值稅一般納稅人,經營業務是生產化妝品和護膚護發品。該廠2019年5月有關購銷情況如下:(1)從農民處購入一批蘆薈作為生產原料用于生產化妝品和護膚護發品,開具的收購發票上注明的買價是250000元,發生運輸費用3000元,取得增值稅專用發票。上述款項已付,貨已運抵企業。(2)購進一批專用物資并取得增值稅專用發票,價稅合計金額為464000元。款項已付,該批物資已用于擴建廠房,廠房擴建后其原值增加了50%以上。(3)向某大型商場銷售一批高檔化妝品,取得銷售額(不含增值稅)500000元,并支付運輸費用2000元,已取得增值稅專用發票。(4)將一批新研制的高檔化妝品贈與某劇團,成本金額為70000元,該新產品無同類產品市場銷售價格。【要求】計算該廠本月應納的增值稅稅額和消費稅稅額(注:高檔化妝品的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%).
老師好,請問建筑公司的工資能直接記入主營業務成本嗎?借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
請問3月份開的發票,現在可以紅沖嗎?
老師您好實現利稅怎么算
老師稅務局代開的農產品發票,wps為什么我打開微信頭像在上面,我是用Wps工作的
更正上月的個稅,需要新增人員怎么操作
請問上月的發票紅沖,重新開,占用本月額度嗎?
壞賬損失,匯繳在哪一欄調增?
請問員工工資卡不能用,能打到同事卡中轉給他嗎?合規嗎?或打到他親人卡中?要補什么手續
你好老師,有個拍賣公司,他們收了巨大額的保證金,稅務局查到,直接讓補了幾十萬的稅,這種是什么情況?保證金不屬于收入啊,為什么要這么罰呢?
請問視同銷售的銷售贈品申報增值稅時怎么填報?