按次的可以的,當月申報當月的 沒看到
老師,您好,我公司小規(guī)模納稅人,新公司,第一次報稅,印花稅當時做的按季申報,我公司第三季度并沒有印花稅需要申報,我認為應該零申報。今天申報印花稅時老是需要做稅源采集,我認為采集零申報即可,采集之后還得填書立合同的日期,只有增加按鈕,沒有刪除,但是我們并沒有需要申報的合同,是不是我哪一步操作有問題?
麻煩老師幫我看下這個印花稅稅源信息采集填寫可不可以。9月份支付的費用,對方開了6-9月的發(fā)票一共2000元。但是之前沒有申報印花稅
老師 你好 ,請問我們公司印花稅是按次申報的 16號申報期之前我沒有申報營業(yè)賬簿的印花稅 我今天可以申報嗎 然后我稅源采集麻煩老師看一下我的截圖 我做的對不對
老師,我們公司按期應申報里面沒有印花稅,之前也沒有申報過印花稅過,我點擊如下:其他申報--財產和行為稅納稅申報--印花稅(提示所選申報表當前屬期無可申報的稅源信息!請檢查該屬期是否已申報或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請點擊【稅源采集】,直接進入當前稅種采集頁面。)---- 我改為綜合申報點擊如下---印花稅稅源采集---進去點擊按此請問是這樣嗎?
老師,我們公司稅種認定那里,印花稅是按年申報的營業(yè)賬簿,是不是只有年初需要申報營業(yè)賬簿的就可以,合同之類的不用采集申報啊
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費用物業(yè)費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~
我發(fā)了稅源采集的截圖,不知道這次能不能看見
營業(yè)賬簿是一年申報一次吧
按次申報可以這么做 按次申報當月申報當月的有發(fā)生的就申報 沒有的不管 一年一次那叫按年
那我稅源采集填寫的,和減免政策選擇的是對的吧
不選擇減免性質 申報表表頭有選擇的地方
好的好的。謝謝老師
不用客氣 工作愉快