你好,成本大于收入,這個(gè)不合理啊,你需要調(diào)整一下什么原因出現(xiàn)這個(gè)。
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳,比如前2個(gè)季度是盈利的,已經(jīng)交了所得稅了,3季度累計(jì)又是虧損了,那我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)補(bǔ)退稅額就是負(fù)數(shù)了,那就是要去退稅是嗎
老師,年底的所有成本都要結(jié)轉(zhuǎn)完嗎?第三季度預(yù)交了企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)轉(zhuǎn)完利潤(rùn)變成負(fù)數(shù),這樣匯算清繳的時(shí)候是不是可以退稅呢
老師,第三季度當(dāng)時(shí)成本票收不到,預(yù)交了2萬(wàn)左右的企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)賬的時(shí)候所有的成本費(fèi)用發(fā)票都收到了,導(dǎo)致成本大于收入了這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?結(jié)賬利潤(rùn)總額成負(fù)數(shù),所得稅對(duì)應(yīng)也成負(fù)數(shù),匯算清繳的時(shí)候在退稅嗎,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,第三季度預(yù)交了2萬(wàn)企業(yè)所得稅,第四季度成本大于收入,利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,這樣一來(lái)預(yù)交的所得稅匯算清繳的時(shí)候就要申請(qǐng)退稅,退稅的金額已經(jīng)超過(guò)了預(yù)交的2萬(wàn),這樣有什么影響嗎
企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)收入,填的是本年利潤(rùn)的借方和貸方,利潤(rùn)總額把前一季度的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報(bào)了哦,三個(gè)季度那有什么影響嗎?第四季度申報(bào)的時(shí)候需要注意什么嗎?第四季度申報(bào)的時(shí)候按賬上實(shí)際金額去填寫就可以嗎?
這個(gè)題計(jì)提折舊沒有一個(gè)是符合這個(gè)公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護(hù)膚品原材料,一家是國(guó)際貿(mào)易公司,一家是投資公司,老板問我?guī)准夜局g要怎么開票才合適,叫我出一份稅務(wù)籌劃方案給他
開代理記賬公司,個(gè)體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個(gè)專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認(rèn)收入的時(shí)候,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因?yàn)樗麤]有折扣減值呀!
這總結(jié)為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
納稅人在年應(yīng)稅銷售額超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)按照本辦法第六條或者第七條的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),老師如何理解這個(gè)月或者季度?假設(shè)我1月份超過(guò)500萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)了,我能在4月份申請(qǐng)成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務(wù)通知書
銀行手續(xù)費(fèi)沒有需要納稅調(diào)整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業(yè)這個(gè)月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準(zhǔn)備
老師,項(xiàng)目基本已經(jīng)完工,所有成本費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)收到,但甲方還有一部分款項(xiàng)未支付。這樣就導(dǎo)致了成本大于收入了
你好,你沒有做收入的那一部分成本做到工程施工里面掛賬就可以的,以后確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師,好的,謝謝啦!
不用客氣,工作愉快