你好,你幾月份做的稅務登記啊?
老師,我們公司被離職員工舉報個稅了,我們查出來是18年的,18年10月份那個員工入職,18年12月份我們做了離職處理,沒有做非正常處理。現在去找國稅那邊,叫我們按照下面的流程處理。那這種情況是申訴成立的做法還是不成立?
老師,我們12月份新成立公司,是小規模納稅人,當月開票25萬,明年一月份報稅時,這個25萬需要交增值稅嗎?沒超過30萬是不是不需要交?
老師,正常來說8月做七月的賬,然后工資這塊是需要計提八月的工資,可是我們8月工資表得9月10號才能出,這樣的話我們個稅那邊是不是就沒有余額了,因為我當月計提當月 申報的話個稅是不是就是平的,可是我們領導說這樣不對,個稅那邊要有余額的
公司是12月30號成立的,交個稅出了點問題,到國稅局查那邊是一月份才有信息,他們說我不需要交個稅。那我這個月需不需要做年報之類的
老師,我申報稅,出現這個截圖,我們公司是2022年12月份成立的,2023年才開始有業務,這個怎么做?我們目前沒收入不需要繳納增值稅
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
老師好 請問計提要付給股東的分紅 再支付分紅要怎么寫分錄
營業執照是12月30號,然后到國稅局那邊他說說一月份才稅務登記。
不做的 明年再做的
好的,謝謝
不用客氣 周末愉快