您好,這個貸方是屬于應付職工薪酬的
老師,請問年終獎需要計提嗎?之前不知道有年終獎,在1月發了去年年終獎,我是在1月計提年終獎嗎?借:管理費用-辦公費,貸應付職工薪酬,付年終獎的時候:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 請問是這樣做嗎
年底預提費用和年終獎。預提費用和付款,都是借管理費用 貸其他應付款。預提年終獎怎么做分錄?借管理費用 貸其他應付款還是貸應付職工薪酬科目?
老師,在2023年的年終獎,做分錄:借管理費用8萬,制造費用5萬,貸:應付職工薪酬,到2024年的年終獎,可以做成:借管理費用31萬,貸應付職工薪酬嗎
年終獎個稅公司承擔,這個分錄怎么做。年終獎計提分錄: 借:管理費用---獎金 10 貸:應付職工薪酬---獎金 10 發放時: 借:應付職工薪酬---獎金 10 貸:銀行存款 10 繳納個稅: 借:管理費用 貸:應交稅費--應交個人所得稅 這樣做對不
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
預提費用是 貸其他應付款。獎金就和計提工資是一樣的是么
嗯對是這個意思的