同學(xué)您好!很高興為您講解這個公式的原理
增加值=勞動報酬+固定資產(chǎn)折舊+營業(yè)利潤+應(yīng)繳稅費總額(增加稅+所得稅+營業(yè)稅金及附加),麻煩資深老師能回答的解釋這個公式(不理解的不要回答,謝謝)
增加值=勞動報酬+固定資產(chǎn)折舊+營業(yè)利潤+應(yīng)繳稅費總額(增加稅+所得稅+營業(yè)稅金及附加),麻煩資深老師能回答的解釋這個公式(不理解的不要回答,謝謝)
增加值=勞動報酬+固定資產(chǎn)折舊+營業(yè)利潤+應(yīng)繳稅費總額(增加稅+所得稅+營業(yè)稅金及附加),麻煩資深老師能回答的解釋這個公式(不理解的不要回答,謝謝)
你好老師,麻煩問下,就是我公司銷售使用過固定資產(chǎn),不含稅15000,屬于損失,在填報利潤表時計入營業(yè)外收入了,但是申報增值稅時又得申報這15000收入繳納增值稅,企業(yè)所得稅也得按利潤表走,這樣的話,增值稅報表中的收入和所得稅報表中的收入好像有點不一致,這個怎么辦啊老師,求解,謝謝老師!
尊敬的老師,能解惑下嗎?房開企業(yè)季報中特定業(yè)務(wù)填寫 每月已計提增值稅附加稅,于下月繳納 借:營業(yè)稅金及附加1000 貸:應(yīng)交稅費一城建稅/教育費附加1000 借:應(yīng)交稅費一城建稅/教育費附加1000 貸:銀行存款1000 土增稅分錄 借:長期待攤費用-預(yù)交土增稅17500 貸:銀行存款17500 假設(shè)毛利10%,特定業(yè)務(wù)填寫公式 預(yù)收款?1.09??10%?預(yù)交的稅金及附加(17500) 這里的預(yù)交的稅金及附只需要減了交土增稅的部分,不需要再減增值稅附加稅部分。因為土增稅未轉(zhuǎn)入稅金及附加科目,不在損益里面,而增值稅附加稅已經(jīng)計提在營業(yè)稅金及附加科目,它已經(jīng)在損益里面了。這樣理解正確嗎?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
這是從生產(chǎn)角度,來衡量總共向社會整體創(chuàng)造的價值(即經(jīng)濟增加值)
通過把參加生產(chǎn)過程的,所有者的收入相加,來獲得國內(nèi)生產(chǎn)總值 這些收入包括:勞動者的工資、企業(yè)所有者的收益和(利潤+折舊)給國家的收益(稅費)
簡單理解,即勞方、資方和政府,三方的收入之和,就是這一時間段內(nèi)整個社會的總產(chǎn)出(Gdp)
希望解答能有效幫到您,可以的話請給個五星好評哦
企業(yè)所有者的收益和(利潤+折舊),這一部分怎么理解呀
企業(yè)的所有者權(quán)益怎么是利潤+折舊啊,麻煩老師盡快解釋
因為利潤的計算公式是 收入-付現(xiàn)成本-折舊費用=利潤總額 這里的折舊費用是企業(yè)自己算出來的機器折舊費,沒有真的付現(xiàn)出去,所以要還原