您好題目是全部的嗎
5、甲公司2020年度的財務會計報告于2021年1月15日批準報出。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。企業所得稅稅率為25%。2021年1月10日,甲公司發現2019年和2020年生產部門的固定資產分別多提折舊額200萬元和100萬元(該差錯已達到重要性程度)。要求:分析計算上述會計差錯影響額將相關調整數額填入下表2020年12月31日資產負債表相關項目調整數項目2019年調增調減調增額額額2020年調減額累計折舊應交稅費﹣企業所得稅未分配利潤盈余公積②編制上述會計差錯的相關會計調整分錄。
5、甲公司2020年度的財務會計報告于2021年1月15日批準報出。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。企業所得稅稅率為25%。2021年1月10日,甲公司發現2019年和2020年生產部門的固定資產分別多提折舊額200萬元和100萬元(該差錯已達到重要性程度)。①分析計算上述會計差錯影響額將相關調整數額填入下表2020年12月31日資產負債表相關項目調整數項目2019年2020年調増」調滅調増調減額累計折舊應交稅費一企業所5、甲公司2020年度的財務會計報告于2021年1月15日批準報出。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。企業所得稅稅率為25%。2021年1月10日,甲公司發現2019年和2020年生產部門的固定資產分別多提折舊額200萬元和100萬元(該差錯已達到重要性程度)。①分析計算上述會計差錯影響額將相關調整數額填入下表2020年12月31日資產負債表相關項目調整數項目2019年2020年調増」調滅調増調減額累計折舊應交稅費一企業所得稅未分配利潤盈余公積②)編制上述會計差錯的相關會計調整分錄。
5、甲公司2020年度的財務會計報告于2021年1月15日批準報出。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。企業所得稅稅率為25%。2021年1月10日,甲公司發現2019年和2020年生產部門的固定資產分別多提折舊額200萬元和100萬元(該差錯已達到重要性程度)。①分析計算上述會計差錯影響額將相關調整數額填入下表2020年12月31日資產負債表相關項目調整數項目2019年2020年調増」調滅調増調減額累計折舊應交稅費一企業所得稅未分配利潤盈余公積②)編制上述會計差錯的相關會計調整分錄。
5、甲公司2020年度的財務會計報告于2021年1月15日批準報出。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。企業所得稅稅率為25%。2021年1月10日,甲公司發現2019年和2020年生產部門的固定資產分別多提折舊額200萬元和100萬元(該差錯已達到重要性程度)。①分析計算上述會計差錯影響額將相關調整數額填入下表2020年12月31日資產負債表相關項目調整數項目2019年2020年調増」調滅調増調減額累計折舊應交稅費一企業所得稅未分配利潤盈余公積②)編制上述會計差錯的相關會計調整分錄。
為什么D不對?【單選題】甲公司2021年12月31日發現2020年度多計銷售費用200萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,并按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2020年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是( )。 A.調減2021年年初未分配利潤135萬元 B.調增2021年年初未分配利潤135萬元 C.調減2021年度當期銷售費用200萬元 D.調增2021年年初盈余公積20萬元 【答案】B 【解析】調增2021年年初未分配利潤的金額=200×(1-25%)×(1-10%)=135(萬元)。
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
老師 辭退經濟補償金 申報個稅時可以放在工資薪金收入里申報嗎?
您好老師,請問開的發票不符合,不能作為進項稅,還沒有勾選認證,如何進項稅額轉出?在稅務界面是選擇勾選認證?還是選擇不抵扣勾選
公司給我繳納了醫社保,但是沒有報個稅,發工資走私賬,那他這個社醫保后面怎么平賬呀?
老師,國稅三方協議這里怎么選?
老師,我們公司進口煤炭,從蒙古進來煤炭出廠的時候稱一次重量,打比方重量是1000噸,單價50元,金額是50000元,應付賬款-蒙古客戶:50000元,因為煤炭運到海關那里還要稱重,重量會有偏差,打比方重量是1010噸,合計金額是50500元,我們是按照海關的給的金額繳納關稅和增值稅的,那應付賬款-蒙古客戶:50500元,那50500-50000=500元,這個應付賬款-蒙古客戶:500元,一直掛在賬上,要怎么處理
增票是啥意思,得到稅務局辦理還是網上就能辦理
請問老師我們公司有好多主播成立個體,我想給他們代賬,老板說不想讓我代,怕給現在我們的公司帶來風險,都交給另一家機構,說另一家機構代和我們公司沒關系,我該怎么說服他讓這些人給我代賬呢
養牛業從個人手中買了牛,貨款已付,未取得發票如何做分錄
老師好!我公司的賬務原來都是只對內的,現在老板要規范做賬,依法納稅,請問現在原來的那套內賬期末數結轉的問題,老板不想補稅了,未分配利潤有金額,現在只想把庫存數和應收應付這三個科目轉過去可以嗎?其他科目不轉,賬能平嗎