您好,將負數金額調整到其他流動資產科目
你好..資產負債表上應交稅費是個負數...是留底的嘛
你好老師,資產負債表的應交稅費是負數,是留底的。怎么才能調平?
請問老師,資產負債表上的應交稅費年初余額是負數證明是留底稅嗎?怎么才能把這個數沖銷呢?
老師你好,12月進項稅額留底是5809.66,下個月不用交稅,但是12月的資產負債表應交稅費是負數,這個該怎么調整?
公司注銷,還有1000進項留底,導致資產負債表中應交稅費是負數的,這樣能注銷嗎,怎么調正數?
老師,婚慶公司大額采購婚紗,可以一次入主營業務成本嗎?這樣一次入主營業務成本,如果當月收入少,成本倒掛了,可以嗎
老師,五一法定是哪天?是一天還是三天?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
哪個科目呢?分錄直接做嗎?
您好,不需要調整分錄,直接修改表的余額,將應交稅費負數金額調整到其他流動資產科目正數金額
是直接調成0嗎?應交稅費還要不要體現當月應該交的稅呢?
當月有計提增值稅及附加,還有印花。 但是沒有計提增值稅
這個應交稅費應該填哪個余額呢
發錯了,當月沒有計提增值稅,只計提附加和印花,應交稅費余額寫哪些的?
您好,報表上列報的時候,應交稅費填0,其他流動資產填對應的正數,附加和印花稅都要計入應交稅費的。
那應交稅費就得得按照計提的數填對嗎
增值稅沒有計提還需要填嗎?
您好,應交稅費按照計提的數填,沒有計提不需要填,增值稅如果是一般納稅人要再關注下進項稅,有進項稅要計提下的。