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向乙公司轉讓一款軟件的使用權,一次性收取使用費20萬元,開具的增值稅專用發票上注明價款20萬,稅率為6%,價稅款存入銀行,且不再提供后讀服務。分錄是借銀行存款21.2貸主業務收入20,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1.2嗎

2023-01-14 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 18:15

不是的,主營業務收入,你應該用無形資產這個科目來處理。

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不是的,主營業務收入,你應該用無形資產這個科目來處理。
2023-01-14
學員你好,具體問題是什么,寫分錄
2023-01-14
你好,你的會計分錄是正確的,一般第一個和第三個合起來寫
2021-03-03
你好需要計算做好了給你
2021-12-05
同學你好 1 借,在建工程 200000 借,應交稅費一應增一進項26000 貸,銀行存款226000 2 借,在建工程 40000 借,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)3600 貸:銀行存款43600 3 借,固寶資產240000 貸,在建工程240000
2022-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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