可以的,這個沒有影響,你申報錯了有影響,修改之后是正確的,沒有影響。
退稅勾選的增值稅報表上月的數據填錯了,直接更正可以嗎,會不會有什么影響
老師,在申報企業所得稅時,著急填寫錯誤,0申報了,有影響嗎?需要去稅務局更正?還是可以第四季度補繳
22年第一季的報,增值稅申報表里的稅額報錯了,作廢重新報的話會有影響到企業嗎?因為更正下一個季度沒有更新到新的數據
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報嗎,有影響嗎,因為現在疫情影響,去不了稅局
上季度的增值稅申報弄錯了,現在還可以啟用更正嗎?對稅務的稽查會有影響嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求