同學(xué),你好,這個(gè)找客服遠(yuǎn)程幫你操作下就可以了
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
請(qǐng)問老師,從單子口岸單一窗口下載的報(bào)關(guān)單為什么導(dǎo)入不了電子稅務(wù)局,我下載下來的是XLS格式的,為什么導(dǎo)入的時(shí)候說是數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,說導(dǎo)入的數(shù)據(jù)為空,但是表格里面是有內(nèi)容的。,哪里出了問題。
老師,我報(bào)季報(bào),導(dǎo)入利潤表的時(shí)候,提示:“利潤表中的凈利潤不等于原表數(shù),請(qǐng)檢查并調(diào)整科目”。但是都是電腦導(dǎo)出來的數(shù)據(jù),為什么不對(duì)呢
老師您好,我把開錯(cuò)的發(fā)票分了好幾個(gè)月沖紅了,導(dǎo)致我每個(gè)月申報(bào)表和金稅盤的數(shù)據(jù)不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風(fēng)險(xiǎn)提示項(xiàng),但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因?yàn)槲乙膊粫?huì)填,麻煩您說下,謝謝啦
為什么我稅控盤插入原來開票的電腦,想導(dǎo)出數(shù)據(jù),但是會(huì)提示參數(shù)錯(cuò)誤
你好,老師,供應(yīng)商開發(fā)票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺(tái)機(jī)器送回去去更新升級(jí),對(duì)方開給我們的發(fā)票是*軟件*電動(dòng)拉力測(cè)試儀微機(jī)系統(tǒng),我們應(yīng)該做什么費(fèi)用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務(wù)登記也是這個(gè)月才做的,稅費(fèi)種認(rèn)定信息,個(gè)稅的認(rèn)定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報(bào)個(gè)稅了?
老師,個(gè)體戶經(jīng)營者如果報(bào)了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對(duì)嗎?
麻煩問下,個(gè)人在稅務(wù)局自己代開的發(fā)票給到購買方,都交哪些稅,個(gè)稅要交嗎?是個(gè)人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個(gè)月做對(duì)賬單夠了嗎
您好,如果企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),掛靠我們公司的某個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票,繳納了企業(yè)所得稅,這個(gè)業(yè)務(wù)就算結(jié)束了,以后也不在這個(gè)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)上再催要發(fā)票了嗎?再準(zhǔn)備收集2025年度的成本發(fā)票了,是嗎?
老師,請(qǐng)問加入本地的商會(huì)給的會(huì)費(fèi)可以稅前扣除嗎?需要取得發(fā)票或是什么單據(jù)嗎?
老師好,我們幫一位員工補(bǔ)繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個(gè)分錄在25年如何做?