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年底季度企業所得稅已經繳納了,繳完后審計的讓調整一筆損益類科目,影響了所得稅,比實際繳納的要少,這個怎么處理?年底計提的所得稅還是按實際劃扣的計提嗎?

2023-01-13 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 11:26

你好? 現在補計提? 和交稅就行??

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快賬用戶3491 追問 2023-01-13 11:39

我是多繳稅了好嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:44

把多計提的紅沖處理就行了。

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快賬用戶3491 追問 2023-01-13 11:45

我計提的數據可以隨時修改,意思計提的金額跟繳款金額保持一致,那我多交的錢怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 11:55

你好??,多交的稅錢可 以申請 退稅?

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你好? 現在補計提? 和交稅就行??
2023-01-13
你好,匯算清交按照實際繳納的來填寫 根據所屬期來的 那就填寫70元 匯算清繳已經繳納,你預繳的時候就不需要再繳納了。
2022-05-03
您好,我們是小企業會計準則的話可以不追溯的, 2013年新生效的是《小企業會計準則》該準則按未來適用法,取消以前年度損益調整科目,發生的相關業務直接計在當期損益。 比如補交所得稅,借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅就可以了
2024-07-06
你好,在匯算清繳前可以不用以前年度損益調整,然后在匯算清繳時做為19年的費用調整減。
2020-03-15
按實際繳納的所得稅計提,多計提的金額原分錄紅沖
2024-07-10
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