你好? 現在補計提? 和交稅就行??
老師,去年第四季度的企業所得稅我忘了計提,在今年繳納時才做的計提,如果我不用以前年底損益做調整,會有什么影響嗎
老師,去年企業虧損,6月繳納所得稅的時候用于彌補了上年度的,所以未繳納所得稅,但6月是盈利的,也計提了所得稅,但并未實際繳納,這要怎么處理賬務呢
年底季度企業所得稅已經繳納了,繳完后審計的讓調整一筆損益類科目,影響了所得稅,比實際繳納的要少,這個怎么處理?年底計提的所得稅還是按實際劃扣的計提嗎?
老師,你好!請問,做賬時計提了2023年第一季度的企業所得稅,但是實際繳納時,發現不用繳納企業所得稅。請問這個帳,怎么做? 另外,計提的印花稅也比實際繳納的印花稅多,這個賬目怎么做呀?
老師,公司借款利息因為不能按時支付銀行,所以沒有計提利息,等實際繳納時再計提和支付,如果到第二年繳納上一年的用以前年度損益調整再做的話,這樣是不是比按時計提繳納的交的所得稅多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度損益調整的話是不是這部分利息費用就實現不了抵扣所得稅了,所以交的所得稅就多呀?能這么理解嗎?
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
我是多繳稅了好嗎?
把多計提的紅沖處理就行了。
我計提的數據可以隨時修改,意思計提的金額跟繳款金額保持一致,那我多交的錢怎么辦?
你好??,多交的稅錢可 以申請 退稅?