同學你好 負數的填寫在百分之三那欄 然后再負數沖減免稅的
老師:我公司小規模納稅人,按季繳稅,3季度開了一張去年的負數發票,去年的稅率是3%,今年是1%,這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫?
老師,我是小規模納稅人,第1季度全開具的是負數發票,增值稅申報表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負數那里可以填數字?那我負的稅金填在哪里?我更正申報第1季度的增值稅所得稅
老師,我在2022.3月時候開的是百分之一的普票,在當年11月開了負數,四季度除了這個負數,沒有其他開票收入,申報表應該怎么填呢?十一月已經是普票免稅政策了
老師 我們第四季度紅沖第一季度專票百分之一的稅率,也紅沖了第一季度普票百分之一的稅率 我們這邊電子稅務局說要更正第一季度報表 第四季度正常按沒有負數申報 這樣怎么做賬呢
老師想請問一下,四季度我開了一張紅沖去年的發票,當時稅率1%,紅沖發票銷售收入是負數39603.94,稅率是負數396.04,價稅合計4萬,又開具正常發票,因為今年疫情小規模納稅人免稅,我開的銷售收入85000,稅率是0。那么這個季度,實際開票是銷售收入45396.04,稅額負數396.040。想請問老師我這個季度怎么填增值稅申報表,填寫第9第10欄45396.04,填寫17.18欄負數396.04嗎,這個396.04去年因為季度不滿30萬當時也是免繳納的?那這個負數我要放哪里呢,應納稅額是不是該是0,不應該退給我這個396.04,
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那一欄能說下數字嗎?越填錯誤越多
我直接按提交他就過不去這樣顯示那負數2590.1和負數25.9該填哪里
同學你好 按照對應的稅率填寫
填哪欄啊能說清楚一點嗎?現在是開票系統和稅務里面導入的對不上差不了那25.9
同學你好 減免稅那個表填寫負數的2%的稅額 主表填寫百分之三普票那欄負數的