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老師,你好 做所得稅匯算清繳,業務招待費怎么算

2023-01-11 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-11 16:15

你好;? ? ? ? ?看你發生金額多少? ;按照60%比例金額 和你收入的千分之五來計算的;? 超過部分調增??

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快賬用戶4788 追問 2023-01-11 16:19

我業余招待費發生額是3447元 收入是240萬 這個怎么算老師

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:22

比如你 3447*60%? ? 金額? ? 和240萬*千分之五計算 ; 哪個金額小; 就稅前扣除哪個金額? ?

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你好;? ? ? ? ?看你發生金額多少? ;按照60%比例金額 和你收入的千分之五來計算的;? 超過部分調增??
2023-01-11
這個是營業收入千分之五和發生額60%取小稅前扣除做稅收金額
2020-11-04
你好,賬上做業務招待費*60% 和營業收入千分之五取小填寫稅收金額,賬載金額按賬上做去填寫,
2021-05-10
業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。
2023-07-20
您好,你是指調增交稅了,是嗎?
2023-06-08
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