你好?? 你好: 招待費稅前扣除標準: 按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售收入的千分之五, 舉例說明:如果本年的銷售收入是1000萬,業務招待費發生6萬元。 計算方法: 按招待費的60%即6萬*60%=36000元,但不超過收入的千分之五還需計算1000萬*千萬之五=5萬,招待費36000元未超過收入50000元,該企業按36000計入招待中扣除費用。
所得稅匯算清繳時業務招待費怎么計算
企業所得稅匯算清繳,招待費的扣除比例
老師!公司2020年利潤表本年累計是負一120600.17元。企業所得稅匯算清繳時業務招待費按比例扣除,不能扣除的招待費費用1195.65元,是匯算清繳時調增如圖對嗎?
老師,小規模企業所得稅匯算清繳業務招待費按多少扣除
企業所得稅匯算清繳時,業務招待費怎么扣除
辛苦圖片這個老師說下謝謝
高新企業領用材料形成產品的要作會計分錄嗎?還是高新資料備案,所得稅換算調整收入成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師您好,我是新開的工司,注冊的是小微企業,朋友建議升為一般納稅人,不知道升為一般納稅人有什么好處?想請教一下老師。
我買人參苦瓜桑葉片付款79元怎么才能把藥給我郵來
我買的人參苦瓜桑葉片79元,怎么把藥給我郵來
你好老師,我公司是小規模納稅人,開票是普票,對方公司說報不了,要增值稅專用發票,我公司自己可以開專用發票嗎?
小規模納稅人(除其他個人外)銷售自己使用過的固定資產,享受3%征收率減按2%征收增值稅,是開票的時候開稅率為2%,還是報稅的時候按2%