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小規(guī)模農(nóng)業(yè)免增值稅免所得稅的,填寫所得稅報表時,去年虧損7萬,今年盈利4萬,填表時減免所得稅欄次是填寫盈利的4萬,還是不用填寫,因為彌補完之后是虧損

2023-01-11 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 15:37

您好,這個是需要填寫彌補虧損的數(shù)

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快賬用戶2961 追問 2023-01-11 15:48

那彌補之后就是虧損,就不用填減免所得稅了唄?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:48

對的就不需要再填寫了

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快賬用戶2961 追問 2023-01-11 15:52

那彌補之后就是虧損,就不用填減免所得稅了唄?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 15:53

對,本身就不需要再交稅了。

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您好,這個是需要填寫彌補虧損的數(shù)
2023-01-11
您好,是的,20年的盈利額,先彌補19年的虧損,如果彌補完了還有盈余,再交所得稅
2021-01-13
您好!如果有利潤,以前年度的虧損額直接在以前年度虧損顯示,不填寫所得稅減免
2021-10-20
你好 ;? 是的。 一般季報企業(yè)所得稅的時候可以彌補虧損的 ;? ?
2022-06-02
同學(xué),,這個沒有自動生成嗎,一般是自動會出來,這個數(shù)據(jù)來源是你去年匯算清繳里虧損額可以以后彌補的。
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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