同學(xué),你好 你不能開(kāi)具3%的普通發(fā)票,如果開(kāi)了,就是放棄減免
湖北小規(guī)模普票3%減按1%征收增值稅,現(xiàn)在開(kāi)了3%的普通發(fā)票,按1%的稅率交應(yīng)該怎么換算呢
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
現(xiàn)行政策小規(guī)模3%征收率減按1%征收,客戶要求按3%開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,季度申報(bào)有影響嗎
一家餐飲公司,為按月申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年9 月 5 日為客戶開(kāi)具了 2 萬(wàn)元的 3%征收率增值稅普通發(fā)票。9月實(shí)際月銷售額為 15 萬(wàn)元,均為 3%征收率的銷售收入,因公司客戶為個(gè)人,無(wú)法收回已開(kāi)具發(fā)票,還能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策?
一家餐飲公司,為按月申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年9 月 5 日為客戶開(kāi)具了 2 萬(wàn)元的 3%征收率增值稅普通發(fā)票。9月實(shí)際月銷售額為 15 萬(wàn)元,均為 3%征收率的銷售收入,因公司客戶為個(gè)人,無(wú)法收回已開(kāi)具發(fā)票,還能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策?
老師你好,我公司24年1月份購(gòu)買(mǎi)一輛營(yíng)運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f(shuō)沒(méi)發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師為什么有的企業(yè)利潤(rùn)表是本年累計(jì)和本期兩列,有的是本年累計(jì)和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?
發(fā)票可以這樣開(kāi)嗎?如豆制品,不寫(xiě)數(shù)量,就寫(xiě)價(jià)格,然后備注什么產(chǎn)品可以嗎?
老師您好!問(wèn)下每月成品入庫(kù)需要每天入庫(kù)單作附件嗎?因?yàn)槊吭聦?shí)際入庫(kù)大于做賬入庫(kù)的,會(huì)有一部分不能做賬里面,因?yàn)樵牧习l(fā)票收到不及時(shí),或者有什么好的處理
老師:怎么利潤(rùn)表中“稅金及附加”項(xiàng)目中含有增值稅,那么交增值稅要通過(guò)稅金及附加科目嗎?分錄怎么寫(xiě)?
2024年成本發(fā)票重復(fù)入帳,匯算清繳時(shí)帳上怎么做憑證,借,工程施工500萬(wàn),貸,應(yīng)付賬款500萬(wàn),2025年匯算清繳時(shí)怎么做憑證
老師,企業(yè)開(kāi)辦費(fèi)在匯算清繳中怎么填列?謝謝!
員工有申報(bào)工資,但是沒(méi)有買(mǎi)社保,可以的嗎?
工商年報(bào),實(shí)繳,出資日期有多次出資,日期填哪個(gè),
老師,請(qǐng)問(wèn),24 年有幾個(gè)月的社保是在 25 年補(bǔ)繳的,這樣的話,24 年工商年報(bào),25 年補(bǔ)繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
放棄減免是要正常繳納稅金嗎,開(kāi)票金額是24萬(wàn)
同學(xué),你好 是的,就是正常繳納3%的稅金 建議不要這樣,會(huì)引起稅務(wù)局關(guān)注
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)也是要正常繳納稅金嗎?客戶要求開(kāi)具3%
同學(xué),你好 需要,因?yàn)榘凑照?,需要開(kāi)具1%