同學(xué)您好,為您解答下無票入賬相關(guān)的問題哈
小企業(yè),發(fā)現(xiàn)以前年度有幾筆費(fèi)用入賬時(shí)沒有提進(jìn)項(xiàng)稅,是否可以今年補(bǔ)錄,借進(jìn)項(xiàng)稅、貸管理費(fèi)用,可以嗎。會(huì)影響匯算清繳么
老師我補(bǔ)繳了今年1-3季度的房產(chǎn)土地使用稅,之前沒有計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)提,在進(jìn)當(dāng)期費(fèi)用可以嗎
18年度以前年度的房租費(fèi)用現(xiàn)在補(bǔ)錄,沒有發(fā)票直接借以前年度調(diào)整帶現(xiàn)金這樣可以嗎?那以前企業(yè)所得稅申報(bào)表還用調(diào)整嗎?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,前幾年租房的房租沒有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)提費(fèi)用嗎
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,前幾年租房的房租沒有發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)提費(fèi)用嗎?補(bǔ)提費(fèi)用需要繳稅嗎?
累計(jì)超過36000元,為什么會(huì)有2520的速算扣除數(shù)
外經(jīng)證我開了一次,總是未報(bào)驗(yàn),我又去提交了一次,我開票只開一次,這個(gè)沒問題吧?
稅控盤丟失會(huì)罰款嗎,一般會(huì)罰多少錢
老師,我想問一下上個(gè)季度沒有錢交企業(yè)所得稅暫估了成本,本月收到部分發(fā)票沖減暫估成本后按實(shí)際的價(jià)和稅正常入賬后影響損益的是進(jìn)項(xiàng)稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點(diǎn),讓那邊機(jī)構(gòu)買的社保,機(jī)構(gòu)開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),這個(gè)有個(gè)是對(duì)方收的手續(xù)費(fèi),有個(gè)是幫我們員工交的社保,分別入哪個(gè)科目
采購(gòu)方發(fā)原材料給加工方進(jìn)行加工處理。合同上的單價(jià)是多少元一工時(shí),加工方該如何給采購(gòu)方開票發(fā)票明細(xì)
專利權(quán)價(jià)值410萬,0轉(zhuǎn)讓給投資公司。印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計(jì)稅依據(jù)是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費(fèi)用發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和滯納金銀行扣款的時(shí)候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師好,問一下小規(guī)模納稅人,報(bào)廢固定資產(chǎn)取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規(guī)模公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣辦公耗材跟打印機(jī)電腦維修,我每次只開票出去,因?yàn)槭切∫?guī)模, 可以不用進(jìn)項(xiàng)票嗎?也就是說我去進(jìn)貨,在供應(yīng)商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因?yàn)榉凑〉昧似币膊荒艿挚郏径蠕N售30萬內(nèi)免增值稅
以前年度沒有入賬的,現(xiàn)在需要會(huì)計(jì)上需要做為差錯(cuò)更正調(diào)整期初數(shù)字。
調(diào)整后,應(yīng)交所得稅金額是降低的,即會(huì)少繳稅
看到您是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,那么直接作為當(dāng)期費(fèi)用處理即可,無需追溯調(diào)整
即直接補(bǔ)提一筆管理費(fèi)用即可
作當(dāng)期費(fèi)用,無票的話匯算清繳要調(diào)增的嘛
如果在匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,但是后期可以取得發(fā)票的情況,可以暫時(shí)做納稅調(diào)增,取得發(fā)票后,在第二年的匯算清繳中做納稅調(diào)減。
也就是說,在沒有取得發(fā)票以前,匯算清繳時(shí)是要納稅調(diào)增的
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