可以的呀,只是不能計入本年的費用了
我公司與前房東的官司打完了,判我司付房租19萬+訴訟費4000,房租是前年的,開了房租的專用發(fā)票,訴訟發(fā)票沒有,我司是小企業(yè)會計制度,前面的房租怎么做賬?
我公司是非房開企業(yè),目前舊房在出租,我們提前收回來,進行廠房重建,支付租戶的搬遷補償費用計入什么科目,可以計入新建廠房的成本嗎?
老師,我們是小企業(yè)會計制度,前幾年租房的房租沒有入賬,現(xiàn)在可以補提費用嗎
老師,我們是小企業(yè)會計制度,前幾年租房的房租沒有發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在可以補提費用嗎?補提費用需要繳稅嗎?
老師,去年一年的辦公房租到現(xiàn)在沒有支付,也沒有入賬,可以入賬到今年的費用嗎?后面再去代開發(fā)票,是掛賬房東嗎,分錄怎么寫?小企業(yè)會計
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
那那會計分錄怎么編制?
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款
老師,那就不需要所得稅匯算清繳時調增咯
是的,不需要做調增的
老師,摘要怎么寫呢
就是補計某年房租
可以補提19年至21年3年的嗎
嗯嗯,可以的,么問題