同學你好 要調增的
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
我以前沒有入這筆賬,
現在直接做借以前年度損益調整貸現金,怎么做調整
18年的這個房租沒有發票,開始我也沒有入賬,現在我補入進去也是沒有發票做的,借:以前損益調整,貸:現金,這樣的話可以嗎,申報企業所得稅的時候我還用做什么調整嗎
那你這個發票有嗎
同學你好 如果沒有發票要付款計入營業外
沒有發票
我沒有計入營業外直接做到未分配利潤里面了,
同學你好 跨年的嗎
18年發的費用,當時沒有入賬,21年入的賬,直接做到未分配利潤里面了,而且這個也沒有發票,這個申報企業所得稅的時候還用做調整嗎?
同學你好 這個沒有發票直接計入營業外支出然后調增就行
但是已經申報完第四季度了報表了,還能改嗎,而且18年的一年是57萬全部做到營業外支出是不是特別多呀
我還可以改嗎?
同學你好 這個可以的
預付賬款付出去了發票收不回來,這個應該怎么處理!
同學你好 計入營業外支出