您好 可以等單位有銷項(xiàng)稅額的時候再勾選
老師好!我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理,我想問下老師,這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師您好,請問一般納稅人收到了一張專票(費(fèi)用)但近幾個月公司都沒有任何收入(沒開過票)這張專票要先認(rèn)證嗎?還是先做賬,等有抵扣的稅額時在認(rèn)證?
老師您好。 我們單位6月剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月之前的專票應(yīng)該是不能進(jìn)行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認(rèn)證勾選并抵扣。 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是不是需要把6月份之前已認(rèn)證的專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?還是要怎么處理?
老師,您好,想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票,我們公司12月份才收到,如果12月份勾選認(rèn)證了的話,就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對吧,就是這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時間沒關(guān),主要跟我什么時候認(rèn)證有關(guān)對吧,比如1月份收到了發(fā)票,我11月份才勾選認(rèn)證,那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對吧
老師,您好,請問一下,一般納稅人2022年的費(fèi)用專票需要在12月份把它們做完勾選認(rèn)證嗎?12月份沒有開票收入,要是認(rèn)證的話就是留抵到2023年了,怎樣做更好呢?
老師 我想問下制造業(yè)每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應(yīng)收有很多沒收回 應(yīng)付也有很多沒付的 倉庫包括在產(chǎn)品都沒有統(tǒng)計(jì) 實(shí)在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產(chǎn)怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現(xiàn)在我們就是一張發(fā)票,導(dǎo)出來的清單也看不到數(shù)量這些。
老師 出口退稅企業(yè)一般納稅人出口免稅增值稅13%。退稅又可以退進(jìn)項(xiàng)的13%。也就是說跟內(nèi)銷比起來的話,多賺了13%的這個稅費(fèi),對不對呢?這么理解。
老師,本年利潤 利潤分配未分配利潤在借方表示虧損還是盈利
公司有小食堂,做飯阿姨買菜都在菜場買,沒有發(fā)票憑微信付款可以入賬嗎?都是員工餐費(fèi)
老師噴繪制作開票屬于什么
沒有做賬的定期定額個體戶怎么填寫工商年報?
公司跟個人租房,對方?jīng)]有票怎么解決
老師,請問居間費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),政策法規(guī)
老師 農(nóng)民專業(yè)合作社的增值稅所得稅怎么處理
但是我又想把這些費(fèi)用做入2022年沖減利潤,那是先做暫估嗎
不需要啊? 借:管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 這樣入賬就好了啊
好的,老師,那材料發(fā)票呢?需要這樣做對應(yīng)分錄嗎?還是等認(rèn)證了在入賬
材料發(fā)票需要這樣做對應(yīng)分錄
材料發(fā)票蠻多都沒抵扣,都這樣做分錄,后期抵扣的時候回頭找未抵扣數(shù)的不麻煩嗎
還要12月做對應(yīng)的分錄那發(fā)票原件是附在12月份還是附復(fù)印件?
沒有認(rèn)證抵扣的 您把抵扣聯(lián)拿出來單獨(dú)放在一起啊
后期抵扣也需要附發(fā)票啊,那抵扣聯(lián)不是不跟憑證裝訂嗎
抵扣的時候復(fù)印就好了啊? 或者勾選認(rèn)證清單打印出來做附件啊
好的,感謝老師
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!