學員你好,分錄如下 借*長期待攤費用 如果一般納稅人收到專票應交稅費-增值稅-進項稅額 貸*預付賬款
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請問一次支付幾個月的房租,發票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
您好老師 我們是新企業,有筆業務是之前寫的 買的空調和支付房租費,分錄是借預付賬款貸銀漢存款,這個月發票到了,財務主管說要我走長期待攤費用,分錄是怎么寫
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發票到了,再沖預付 借:長期待攤費用-租金 貸:預付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產負債表的時候改如何填寫
你好,租的工廠裝修買了電線電纜還有空調也一樣這樣賬了花了五萬多,分三次付款的,付款分錄借長期待攤 貸銀行存款 折舊時 借管理費用 折舊 貸長期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發票我們怎么做賬 請寫出來 謝謝 沒有用其他科目直接這樣子做賬的
2月15日,任城公司從東方公司購買的B材料2000千克,全部驗收入庫,金額100000元
沙場把電費、輔料、運費工資、其它等項目列支到生產成本,到月底又結轉到主營業務成本了,這個賬務處理正確嗎?
老師,我們是小微企業執行小企業會計準則。申報季度和年度報表時候報表里面沒有其他收益、投資收益、信用減值損失、資產減值損失、資產處置損益。2024年有erp賬上有發生這些收益與損失。但是因為季報和年報里面沒這選項。我放在了營業外收支。但是現在申報企業所得稅匯算清繳又出現了這些科目。我應該怎么申報企業所得稅匯算清繳。放營業外收支還是放在其他收益、投資收益、資產減值損失、信用減值損失、資產處置收益?
怎么區分利息收入是否是理財產生的?
老師,投標的時候投標人提供沒有備案的審計報告投標有效嗎
如何合理的公轉私,有幾種方式。
救急老師,我第一次操作一般納稅人。你現在看月底了我想看看進項夠不夠,我就這樣看對不?開票日期可以選今年一整年的,只要查詢出來的都是我這月可以抵扣的對吧?
老師您好,轉讓一輛車,然后收到二手差交易市場發票,用了固定資產科目,最后怎么看到底是盈利還是虧損了
我們是醫藥公司,制藥粉粹機1380,放入哪個科目?
老師,汽車修理行業,開票的項目,開維修費和配件的明細,在稅務上有什么區別嗎?
那本月需要待攤嗎,待攤的分錄怎么寫呢,還用轉到固定資產嗎
不轉固定資產 借*管理費用等待*長期待攤費用
那我這凡事有費用的都走長期待攤費用嗎 固定資產也要走長期待攤費用嗎
原則上來說買的固定資產不通過長期待攤費用,計入固定資產折舊的
那我們什么情況下用這個長期待攤費這個科目呢 什么情況下用 管理費用,銷售費用和固定資產呢
能同時用這個長期待攤費用和銷售費用管理費用 和固定資啊
如果租賃房產裝修就是長期待攤費用