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收到跨年費用發票,分錄怎么寫?現在匯繳清算還沒開始,是不是收到跨年發票沒關系,匯繳清算的時候怎么處理?

2023-01-10 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 21:08

你好,這個具體的是什么費用的 匯算期交之前收到上一年的費用的發票可以抵扣所得稅的 去年做了嗎?

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快賬用戶4356 追問 2023-01-10 21:10

去年沒做,汽車修理費是3000元

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:16

借以前年度損益調整貸銀行存款 匯算清繳增加費用

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快賬用戶4356 追問 2023-01-10 21:17

增加費用什么意思?不可以直接調減

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:17

增加費用不就是調減嗎?

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快賬用戶4356 追問 2023-01-10 21:17

直接納稅調減可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:23

可以的,可以的,可以的。

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快賬用戶4356 追問 2023-01-10 21:23

大家都是直接納稅調減?還是要把它加到管理費用里面去?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:26

調減在納稅調整明細表里面,同學,我說的也是這個意思,不是在主表管理費用里面增加,如果在主表管理費用里面增加的話,你的利潤總額和財務報表里面的利潤總額就不一致了,會提示你的。

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你好,這個具體的是什么費用的 匯算期交之前收到上一年的費用的發票可以抵扣所得稅的 去年做了嗎?
2023-01-10
收到跨年發票且去年沒有暫估的情況下,會計分錄的處理和所得稅匯算清繳的填寫方法會有些特別。以下是一些建議: 會計分錄的處理: 如果去年已經支付了相關費用,但因為未收到發票而沒有記賬,現在收到發票后,可以直接記賬。分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:銀行存款/現金等。 如果去年沒有支付相關費用,今年收到發票后支付,則分錄為:借:相關費用科目(如運輸費、差旅費等),貸:應付賬款/預付賬款等(根據實際情況選擇);支付時,借:應付賬款/預付賬款等,貸:銀行存款/現金等。 所得稅匯算清繳的填寫: 在填寫所得稅匯算清繳表時,應將這筆費用填入正確的費用類別中,例如“運輸費”應填入“營業費用”一欄。 填寫時需要注意,這筆費用是跨年度的,因此在填寫時需要注意區分所屬年度。一般來說,這筆費用應屬于發票開具的年度,也就是去年的費用。 如果稅務部門對此有特別要求或規定,還需按照相關規定進行填寫。
2024-03-10
第一借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-01-13
您好,1紅字沖回暫估分錄,2按發票金額正確做賬。除非調整企業所得稅納稅申報表
2021-01-25
你好 這個建議你作為今年的賬務處理會更合適的
2023-05-19
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