您好,需要申報繳納印花稅
老師您好,請問什么只要有銷售收入就需要繳納印花稅嗎?我公司三季度開票4萬多但是沒簽合同也需要繳納印花稅嗎?
老師您好:請問公司銷售產品沒有簽訂銷售合同,但是確認收入申報增值稅了,這種情況需要申報繳納印花稅嗎
老師 我們公司印花稅的應稅稅目是“技術合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請問私車公用簽的合同需要繳納印花稅嗎?還有溫泉度假村和政府部門簽訂的投標合同,沒有具體金額,已中標,需要繳納印花稅嗎?有購進沒有和供應商簽訂合同,需要繳納印花稅嗎?酒店住宿餐飲銷售收入不要繳納印花稅吧?
老師您好,請問跟境外的公司簽訂的合同,需要申報印花稅嗎?如果要申報的是合同簽后就申報還是等收入確認好再申報呢(因為是分期付款的)
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
采購或者銷售只要發生了無有沒有簽訂合同都要申報繳納印花稅是嗎?公司之間的借款協議沒簽合同也要交嗎
是的,不管是否簽訂,都需要申報印花稅的。
那借款協議呢老師,我們關聯公司之間經常有借款,沒有簽訂借款協議,也無利息,這個需要申報印花嗎
借款合同是指銀行業金融機構、經國務院銀行業監督管理機構批準設立的其他金融機構與借款人(不包括同業拆借)的借款合同。不涉及銀行等金融機構所簽訂的借款合同,不繳納印花稅。