你好 嚴格來說,要收的,如果不收,后面是總公司來承擔的
老師,分公司注銷了,分公司應收賬款未收回來,分公司賬戶也注銷了,現在付款單位要付款,款打到總公司后,總公司怎樣做賬,因為不是總公司收入
老師,因總公司要求,要注銷分公司,但還有應收賬款的款未收到,以后還想收到,該怎么辦?
公司要注銷了,實收資本金還沒全部交齊,當時是認繳制,比如100萬,后來往來款96萬轉成實收資本金,還有4萬沒到齊,那現在公司注銷,需要先補齊嗎?另外公司注銷公司賬戶上有利潤是不是要分紅交個稅后才能注銷?
分公司要注銷,應收賬款還沒收齊,是不是要調收齊,以后客戶打款總公司代收呢
請問老師總分公司合并,有一筆是與總公司發生的業務收入6萬,應收賬款也收齊(平了)那么6萬收入如何做抵銷分錄
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
總公司承擔,意思是收到要作收入?交企業所得稅?
是的,這個總公司要承擔這個應收賬款的