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Q

12月份收取了12月份的物業費,未給業戶開出發票,那么12月份做無票收入,然后1月份再沖回再按照發票入賬是嗎?這個牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?

2023-01-10 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 14:36

同學你好 對的 是這樣做的

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快賬用戶3529 追問 2023-01-10 14:38

那么12月份收的金額,有的業戶要專票就是3個點,有的業戶是普票就是免稅,是不是我做無票收入時候得把這個稅點給拆分開?

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快賬用戶3529 追問 2023-01-10 14:40

而且如果我按照這個給拆分了做了無票收入,那么1月份開票,小規模稅點又改了,這該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 14:45

紅沖無票收入再按照最新的稅率開票

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快賬用戶3529 追問 2023-01-10 14:52

那么這樣上一年度的收入金額不就不對了嘛,影響企業所得稅的金額,該怎么辦?還有12月份的賬我如果按照專票給拆分成3個點,但實際未開票,那么申報增值稅的時候第2,第3欄和12欄次該如何填寫?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:00

同學你好 按照對應的發票填寫

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相關問題討論
同學你好 對的 是這樣做的
2023-01-10
那這樣處理是正確的對的。
2023-12-28
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發票 因為增值稅對應的要申報的 增值稅收入的金額跟企業所得稅收入的金額應該一致
2021-01-05
您好,10月份暫估入庫之后 ,等發票回來再處理,期間的11月? 12月不需要退貨再重新入庫。
2021-01-19
您好 還沒有發貨 不應該確認收入啊
2022-04-11
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