未支付的掛應(yīng)付賬款就是
老師你好請(qǐng)教你個(gè)問題,我公司是被掛靠,收到掛靠方申請(qǐng)的工程款,比如說我這次開票15000元收到15000元扣掉管理費(fèi),還有14000,我是不是按材料60%,人工30%,機(jī)械5%,其他5%,叫掛靠方開合理的,真實(shí)的發(fā)票過來呢,在把款轉(zhuǎn)給他們
老師,建筑公司,我們是被掛靠方,我想問下對(duì)方讓我們代付材料款,我們開票,除了扣掉管理費(fèi)用,稅金要扣除哪些稅金稅率之后的錢付給他們,100萬(wàn)元舉例,請(qǐng)老師把計(jì)算過程寫出來
老師 1、公司掛靠,采購(gòu)款打入被掛靠方賬戶,由被掛靠方付款,發(fā)票開被掛靠方,如何做賬? 2、同上,采購(gòu)款是自家付的,但發(fā)票開的是被掛靠方,又如何做賬? 3、收到被掛靠方的了工程款,并扣除了稅金及管理費(fèi)(無發(fā)票),應(yīng)該怎么做賬啊[捂臉]
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費(fèi),開票稅金(我們有提供進(jìn)項(xiàng)票但不夠自己承擔(dān)),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請(qǐng)問我們方應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?扣除的各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬(wàn),那么掛靠公司開100萬(wàn)的票,到賬100萬(wàn)。我們給掛靠公司開100萬(wàn)的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬(wàn),那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師好,我想問一下小規(guī)模納稅人,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在季度銷售額不超過30萬(wàn)的情況下銷售一批固定資產(chǎn),銷售價(jià)正好是殘值,這種情況會(huì)計(jì)分錄怎么做
為什么明細(xì)賬不是按照憑證上的借貸方向填寫?預(yù)付貨款不是填借方嗎?
請(qǐng)問有一筆去年工資帳上20w多計(jì)提的2w,匯算清繳調(diào)整,那個(gè)105050表格上是不是帳載金額20w,實(shí)際發(fā)生額18w,稅收金額2w,調(diào)整金額2w,這樣填對(duì)嗎
請(qǐng)教老師,如果首單是自產(chǎn),后面批量生產(chǎn)是委外加工,出口首單實(shí)地核查稅局問到產(chǎn)量,可以說存在委托加工的部分嗎?
公司用無形資產(chǎn)投資其他公司,怎么過戶
老師一個(gè)公司,股東失聯(lián),企業(yè)注銷不掉,然后沒經(jīng)營(yíng)過。一直不管,對(duì)法定代表人會(huì)不會(huì)有影響
老師,為什么這一題成本為什么不加160?
倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)銷存怎么管理
老師好,請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓費(fèi)定在多少合理
客戶回傳給你的合同,需要記什么賬嗎
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